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老师你好,我们是做建筑工程的,在异地施工。在项目地有个2%的预缴增值税,这预缴中有可以抵扣的劳务和分包金额,回公司开票缴纳差额税款时,这部份劳务和分包的税额还是可以抵扣的,是吗

2021-12-21 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-21 15:33

专票可以抵你认证就可以

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快账用户3788 追问 2021-12-21 15:38

比如劳务开票含税金额是100万,进项税额是2.91万,在项目地开票300万预缴的时候,就是(300-100)*2%,回公司再抵进项税额2.91万,是吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:45

不是的,你的分包金额是多少?

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快账用户3788 追问 2021-12-21 15:47

100万,我在预缴的时候抵扣了

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快账用户3788 追问 2021-12-21 15:48

抵扣的是金额

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:49

你好,你回你预缴的数应该是300万,减去100万等于200万,然后拿着这200万/1.09乘以2%, 按这个来预缴 回来的时候用销项减去进项来缴纳。

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快账用户3788 追问 2021-12-21 15:53

对啊,我预缴200万,最后销项减进项时,那个100万的进项税额2.91万我再减进项时抵扣,也就是,劳务发票,在项目地预缴时抵扣金额,回公司又可以抵扣进项税额

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快账用户3788 追问 2021-12-21 15:54

我们劳务是分包的

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齐红老师 解答 2021-12-21 15:54

对的 是这么做的 对方给你开专票

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