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异地工程总包和分包都预缴了,请问总包最后在机构所在地申报增值税是不是 用销项税额-分包的进项税(这个进项税是指分包给我开的专票能抵扣的进项税吗?不是分包在工程所在地预缴缴纳的税款)-总包在异地预缴的税款,对吗

2022-08-08 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-08 09:59

您好,不是的,按照全额申报的销项-进项税额-已经预缴的(扣除了分包后的预缴)

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快账用户7986 追问 2022-08-08 10:02

我在机构所在地申报税款,公式不是这个吗?销项税额-分包的进项税-预缴税额

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:06

你好,不是的,让你差额了又扣进项,税务局要关门了。

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快账用户7986 追问 2022-08-08 10:16

老师这个是什么意思?意思只能差额,不能扣进项嘛?分包该给总包开的专票也不能抵扣进项嘛

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快账用户7986 追问 2022-08-08 10:19

我不太懂,这个公式 销项税额-分包的进项税-预缴税额,是问的别的老师 我就想知道我在机构所在地申报增值税公式是什么样的 就是我们总包30,分包出去了19 分包预缴是不是就是19/1.09*0.02 总包预缴是不是就是(30-.19)/1.09*0.02 而且分包和总包是不是预缴,是各自单位的抬头啊?一直不太懂

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齐红老师 解答 2022-08-08 10:23

您好,一般纳税人跨县市提供建筑服务,按取得的全部价款和价外费用减去分包款后的余额在项目所在地按2%就地预缴(应预缴的增值税税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1 %2B9%)*2%),回机构所在按9%申报增值税(销项-进项)-预缴增值税。政策依据:财税2016年3号文。

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您好,不是的,按照全额申报的销项-进项税额-已经预缴的(扣除了分包后的预缴)
2022-08-08
同学你好 是扣除分包之后预缴的
2022-06-07
对的,没问题,这两个都是要去预交的。
2021-03-05
总包公司账务处理 预缴增值税时 总包公司按工程进度在异地预缴 2% 的增值税,这部分预缴的增值税可以抵减当期应缴纳的增值税 。 会计分录: 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 与分包公司结算并扣减预缴税款时 假设总包合同金额为 A,分包结算金额为 B。总包在与分包结算时,按照规定扣减分包公司应预缴的 2% 税款, 实质是将分包预缴的责任和义务进行了转移,在后续总包申报时统一处理。 会计分录: 借:工程施工 —— 合同成本 (扣除预缴税款后的分包款,即 B - B×2%) 应交税费 —— 待抵扣进项税额 (分包可抵扣的进项税额,假设分包开具增值税专用发票,一般计税下税率为 9%,则为 B÷(1 %2B 9%)×9% ) 应交税费 —— 代扣代交增值税 (扣减的分包预缴税款,即 B×2% ) 贷:银行存款 (实际支付给分包的款项,即 B - B×2% ) 应付账款 —— 分包公司 (假设存在尚未支付的部分) 申报纳税时 将预缴的增值税和代扣代交的增值税进行抵减 。 会计分录: 借:应交税费 —— 未交增值税 贷:应交税费 —— 预交增值税 应交税费 —— 代扣代交增值税 分包公司账务处理 被总包扣减预缴税款时 分包公司虽然没有直接去税务机关预缴税款,但是被总包方扣减了相应的预缴税款,这部分可以在后续申报时抵减应纳税额。 会计分录: 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) (被总包扣减的预缴税款,即 B×2% ) 贷:应收账款 —— 总包公司 (扣减的预缴税款部分,相当于分包公司应收款减少 ) 确认收入并开具发票时 会计分录: 借:应收账款 —— 总包公司 (分包结算金额 B ) 贷:主营业务收入 (B÷(1 %2B 适用税率) ,假设一般计税,适用税率 9% ) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) (B÷(1 %2B 9%)×9% ) 申报纳税时 用被总包扣减的预缴税款抵减当期应缴纳的增值税。 会计分录: 借:应交税费 —— 未交增值税 贷:应交税费 —— 应交增值税(已交税金)
2025-09-10
分包还是需要预交的,不能免除预交的义务
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