您好,不是的,按照全额申报的销项-进项税额-已经预缴的(扣除了分包后的预缴)
我异地总包金额260万,销项税率9个点,两个分包,一个分包228.8万,进项票税率9个点,一个分包31.2万,进项税票税率3个点。请问这种情况在项目所在地预缴税款时怎么算2个点的预缴税款?
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?做账又应该怎么做呢?
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?
为什么总包在机构所在地申报时不能扣除分包预缴的税款。扣除的是总包自己单位预缴的税款?
异地工程总包和分包都预缴了,请问总包最后在机构所在地申报增值税是不是 用销项税额-分包的进项税(这个进项税是指分包给我开的专票能抵扣的进项税吗?不是分包在工程所在地预缴缴纳的税款)-总包在异地预缴的税款,对吗
一般纳税人公司,近两年未经营,准备税务注销,但是应付账款-暂估科目有5万,其他应付款-法人科目贷方余额52万,未分配利润-50万,请问可以直接申报财务报表和企业所得税,然后走即办注销吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟通,
我们是工程公司 给包工头代发工资 然后包工头给我们开发票 然后全部以代发工资形式结算工程款这样可以吗。开发票内容是工程服务。施工费
老师,麻烦帮忙看下这个投房的题,外购写字楼直接出租,折旧不是应该参照固定资产折旧吗,当月购入下月折旧,当月停止的,下个月停止折旧,那22年3月购入,不是应该4月开始折旧,折旧时间应该只有9个月呀
老师,这个题理解不了,可不可以详细的讲一下每个答案?
老师,民非企业,我记得看电子税务局财务报表年报申报截止日期是到6月30日,现在代办事项里没有了,这个什么情况?
老师,像人工菌这几个,都是属于蔬菜,都是免税的呀,为什么对方还要开应税的发票给我们呢?
老师!我们24年账本现金里面有一个季度末变成负的8000元?然后审计报告都出来了,这个有问题吗
老师,账上其他应付款金额过大,如何把它转成实收资本降低风险,分录咋做,谢谢老师
我在机构所在地申报税款,公式不是这个吗?销项税额-分包的进项税-预缴税额
你好,不是的,让你差额了又扣进项,税务局要关门了。
老师这个是什么意思?意思只能差额,不能扣进项嘛?分包该给总包开的专票也不能抵扣进项嘛
我不太懂,这个公式 销项税额-分包的进项税-预缴税额,是问的别的老师 我就想知道我在机构所在地申报增值税公式是什么样的 就是我们总包30,分包出去了19 分包预缴是不是就是19/1.09*0.02 总包预缴是不是就是(30-.19)/1.09*0.02 而且分包和总包是不是预缴,是各自单位的抬头啊?一直不太懂
您好,一般纳税人跨县市提供建筑服务,按取得的全部价款和价外费用减去分包款后的余额在项目所在地按2%就地预缴(应预缴的增值税税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1 %2B9%)*2%),回机构所在按9%申报增值税(销项-进项)-预缴增值税。政策依据:财税2016年3号文。