您好,不是的,按照全额申报的销项-进项税额-已经预缴的(扣除了分包后的预缴)

工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?做账又应该怎么做呢?
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?
为什么总包在机构所在地申报时不能扣除分包预缴的税款。扣除的是总包自己单位预缴的税款?
异地工程总包和分包都预缴了,请问总包最后在机构所在地申报增值税是不是 用销项税额-分包的进项税(这个进项税是指分包给我开的专票能抵扣的进项税吗?不是分包在工程所在地预缴缴纳的税款)-总包在异地预缴的税款,对吗
分包开给总包的发票 总包没有扣除分包额,总包是在异地全额预缴了,这种情况下分包还需要在异地预缴税吗。
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
我在机构所在地申报税款,公式不是这个吗?销项税额-分包的进项税-预缴税额
你好,不是的,让你差额了又扣进项,税务局要关门了。
老师这个是什么意思?意思只能差额,不能扣进项嘛?分包该给总包开的专票也不能抵扣进项嘛
我不太懂,这个公式 销项税额-分包的进项税-预缴税额,是问的别的老师 我就想知道我在机构所在地申报增值税公式是什么样的 就是我们总包30,分包出去了19 分包预缴是不是就是19/1.09*0.02 总包预缴是不是就是(30-.19)/1.09*0.02 而且分包和总包是不是预缴,是各自单位的抬头啊?一直不太懂
您好,一般纳税人跨县市提供建筑服务,按取得的全部价款和价外费用减去分包款后的余额在项目所在地按2%就地预缴(应预缴的增值税税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1 %2B9%)*2%),回机构所在按9%申报增值税(销项-进项)-预缴增值税。政策依据:财税2016年3号文。