你好,需要计算做好了发给你

老师可以帮忙解答一下吗,税务会计题,相关的税费计算,会计分录等
老师请帮忙解答一下午这个会计分录
老师可以帮我解答一下这个业务的会计分录吗
老师麻烦您帮我解答一下这一题的会计分录
这几个会计分录有点难以理解,哪个老师能帮忙解答一下?
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
好的老师 谢谢
1借本年利润5000 贷利润分配未分配利润5000
借利润分配-提取法定盈余公积500 -提取任意盈余公积250 -现金股利600 贷盈余公积-法定盈余公积500 -任意盈余公积250 应付股利500
未分配利润的期末余额是 1000+5000-500-250-600=4650
2.借主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800 贷银行存款67800
借库存商品100000 贷主营业务成本100000
3.借应收账款452 贷主营业务收入400 应交税费应交增值税销项税52
借主营业务成本220 贷库存商品220
4借银行存款11.3 贷其他业务收入10 应交税费应交增值税销项税1.3
借其他业务成本5 贷原材料5
5.借应付职工薪酬6.78 贷主营业务收入6 应交税费应交增值税销项税0.78
借主营业务成本4 贷库存商品4
6借银行存款392 贷股本100 资本公积股本溢价292
7借库存股20 贷银行存款20
8合同履约进度60/100*100%=60% 确认收入是200*60%=120
借合同履约成本60 贷应付职工薪酬60
借银行存款100 贷合同负债100
借合同负债120 贷主营业务收入120
借主营业务成本60 贷合同履约成本60
9借待处理财产损益11.3 贷原材料10 应交税费应交增值税进项税额转出1.3