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老师,我们9月份立项,财政10月份就研发资金到账了69万。立项169万元,自筹100万。那么我这个研发费用账务怎么处理啊。比如,原材料购买和使用,怎么做会计处理

2021-12-22 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 06:36

学员你好,可以先计入 借:银行存款 贷:递延收益 支付买材料 借:研发支出 贷:银行存款

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学员你好,可以先计入 借:银行存款 贷:递延收益 支付买材料 借:研发支出 贷:银行存款
2021-12-23
同学您好:现在为您解答
2023-11-14
借长期待摊费用,贷银行存款二级科目是装修费,按月分摊到费用里面就可以的。
2021-09-08
您好! 把“银行存款-理财户”科目余额全部调到“交易性金融资产”,分录如下: 借:交易性金融资产 400 借:银行存款-理财户 -400 冲销财务费用,入投资收益,分录如下: 借:财务费用 10 贷:投资收益 10
2021-05-10
你好,发放的35万员工资,年初计提的有,把它冲减掉就可以了。
2022-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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