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老师,一般纳税人企业。请问我研发支出总共200万,当年有50万的政府补助做征税收入,那么汇算清缴时就是150万可以加计扣除。请问50万补助不做征税收入的话我应该怎么入账做分录呢? 借:银行存款 50万 贷:营业外收入-政府补助 44.25万 应交税金-应交增值税(进项税额)5.75万 这样做对吗?

2021-12-23 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-23 10:20

同学你好 这个可以的哦

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快账用户6793 追问 2021-12-23 10:27

这样做的话,那我汇算清缴时是用200万冲减50万还是冲减44.25万呢?

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:41

同学你好 这个是44.25万

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同学你好 这个可以的哦
2021-12-23
你好 1公司收到财政局的补助,50万,正常是都要征税的,不征税的话,有条件限制,第一有文件转款专用的,第二独立设立银行账户,第三企业专门管理,不然税务局发现就要交税 2如果50万不缴纳税,对应的成本费用也不能扣除 3这50万是用于搞研发的,对应成本费用不能扣除,那我75%加计扣除优惠政策也不可以用, 4、50万缴税,研发费用可以加计扣除,对于企业来说,最好的最方便的方式,就是交税
2021-05-19
就是看你企业用的是净额法还是总额法了。
2024-03-25
第一个把营业外收入放到贷方负数。
2023-01-06
你好,退个税手续费,单位会把这个款项支付给单位负责申报的财务人员吗?
2023-05-03
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