同学你好 1; 借,应收账款22.6 贷,主营业务收入20 贷,应交税费一应增一销项2.6 2; 借,预收账款135.6 贷,其他业务收入120 贷,应交税费一应增一销项15.6 3; 借,应收账款4 贷,坏账准备4; 同时 借,银行存款4 贷,应收账款4; 4; 借,坏账准备4 贷,信用减值损失4

老师,22,23年的费用发票还可以入帐吗
老师好,建筑公司给员工不按时发工资,都是给他们借款或者两三个月发一次,这样的话计提工资和发工资该怎么做账会不乱呢
请问:要个人开具劳务费发票,个人所得税扣除还是800吗?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?