你好! 预交款 借预付账款 贷银行存款
去年运费两万,今年5月收到发票开了五万,也进行了税前扣除,对方把今年的运费也开了,但是今年运费还没到3万,现在怎么处理这笔账务
老师,您好,我公司收到场地租赁费发票,对方发票备注是今年和明年的租赁费,我应该怎么记账
老师,今年预交了明年的土地租赁费,对方发票开到今年的,该怎么进行账务处理?
老师,今年年底我银行账户收到24年的土地租金,不需要给对方开局发票,我走的借银行,贷主营。今天审计说这个不让计入23年里,让我走预收,这个账我咋做啊?
土地出租,对方预付了15年的租金,租赁发票怎么开?起止日期能从现在到15年之后吗?
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
对方发票开到今年的 借管理费用…租赁费 贷预付账款(冲减今年的部分)
已经收到发票了,那明年用今年的发票再结算成本吗?感觉有点不合理吧
发票是今年开具的,备注栏处开具的是明年的
且这笔费用也确实是明年的租赁费,只是提前开具了发票
明年部分,可以到明年再结转记入管理费用…租赁费
发票今年收取已入账,明年附件凭据用什么?
可以用发票的复印件。
好滴,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢