同学你好 这个开红字发票就行了
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
这个月出口退税,申报79万,退了55万。到江苏税务局查说有疑点,美元离岸价与电子信息不符。税务局让我冲减申报错误的。然后再正式申报正确的。我想问我申报的是10月份的所属期,到11月上面的操作行不行。因为申报期过了。
出口退税负数冲减怎么操作,上个月有一项数据申报错误,已联系当地退税科老师,让下个月用负数冲减,然后再申报正确的,请问负数冲减在电子税务局系统怎么操作。
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
是我发票也没有错,是当时在税务系统出口退税申报填报的时候汇率填错了
你好,老师是这种情况
同学你好 没看到图片哦 有图片吗
现在不方便截图,因为没有在电脑旁,就是这个意思老师,有一个报关单的汇率,打比方正常的是646.09,我在系统里填写成658.46
同学你好 你这个为啥有差额 填错了?你能改就改 改不了只能做汇兑损益
就填错了,然后整个申报数据汇总表也填错了
现在出口退税科那边告诉我负数冲减,然后再做正确的
那就负数红冲然后重新做了
老师,我想咨询的是这个度数充红在电子税务局申报系统里怎么操作,我的发票是没有错的,出口报关单也没有错,只是在申报系统里填报的汇率填写错了的
同学你好 这个就是申报表里负数冲了然后重新申报蓝字的
你好,老师,我又进去了,我是在退税申报明细表里用负数冲减吗,但是我看是不可以用负数的
但是我也不能去汇总申报表里用负数,我是这一个报关单号填写错误
同学你好 那你得去开通负数申报