同学你好 这个开红字发票就行了

请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
这个月出口退税,申报79万,退了55万。到江苏税务局查说有疑点,美元离岸价与电子信息不符。税务局让我冲减申报错误的。然后再正式申报正确的。我想问我申报的是10月份的所属期,到11月上面的操作行不行。因为申报期过了。
出口退税负数冲减怎么操作,上个月有一项数据申报错误,已联系当地退税科老师,让下个月用负数冲减,然后再申报正确的,请问负数冲减在电子税务局系统怎么操作。
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
是我发票也没有错,是当时在税务系统出口退税申报填报的时候汇率填错了
你好,老师是这种情况
同学你好 没看到图片哦 有图片吗
现在不方便截图,因为没有在电脑旁,就是这个意思老师,有一个报关单的汇率,打比方正常的是646.09,我在系统里填写成658.46
同学你好 你这个为啥有差额 填错了?你能改就改 改不了只能做汇兑损益
就填错了,然后整个申报数据汇总表也填错了
现在出口退税科那边告诉我负数冲减,然后再做正确的
那就负数红冲然后重新做了
老师,我想咨询的是这个度数充红在电子税务局申报系统里怎么操作,我的发票是没有错的,出口报关单也没有错,只是在申报系统里填报的汇率填写错了的
同学你好 这个就是申报表里负数冲了然后重新申报蓝字的
你好,老师,我又进去了,我是在退税申报明细表里用负数冲减吗,但是我看是不可以用负数的
但是我也不能去汇总申报表里用负数,我是这一个报关单号填写错误
同学你好 那你得去开通负数申报