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老师好,有家大公司几个月前在我们公司买了家具配件,并且开具增值税发票,但是现在对方退了一小部分配件给我们(就是上次买的家具配件),对方已经把这一小部分家里配件开具了红字发票,要求我们也把那一小部分配件开具红字发票,请问老师我这边要怎么开具这种红字发票?我用是kye开票软件

2021-12-24 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 18:19

你好,你是用的税务UK吗?相当于对方已经抵扣了是吗?

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快账用户8843 追问 2021-12-24 18:35

老师是的,对方已经抵扣了

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快账用户8843 追问 2021-12-24 18:42

我现在就是不知道这个要怎么开红字发票,因为点开具红字发票,销售方那里的时候,需要填写发票号码,我不知道填什么?还是说就是填写几个月前开的那张发票号码?关键是对方只是将这张发票上面的小部分配件退回,且开具了红票,我这边该怎么操作呢?

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快账用户8843 追问 2021-12-24 18:49

对方就是发来这样的

对方就是发来这样的
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快账用户8843 追问 2021-12-24 19:26

老师看到后回一个,求解

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齐红老师 解答 2021-12-24 20:08

好的,才看到。麻烦参考一下图片,记得核对噢 点击【发票管理】-【负数发票填开】点击【增值税专用发票负数】按钮,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】。 | 第二步 备注栏出现:对应红字信息表编号*********,点击【开具】按钮。

好的,才看到。麻烦参考一下图片,记得核对噢
点击【发票管理】-【负数发票填开】点击【增值税专用发票负数】按钮,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】。
| 第二步
备注栏出现:对应红字信息表编号*********,点击【开具】按钮。
好的,才看到。麻烦参考一下图片,记得核对噢
点击【发票管理】-【负数发票填开】点击【增值税专用发票负数】按钮,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】。
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点击【发票管理】-【负数发票填开】点击【增值税专用发票负数】按钮,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】。
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备注栏出现:对应红字信息表编号*********,点击【开具】按钮。
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快账用户8843 追问 2021-12-24 20:10

好的,谢谢老师,明天上班后我试试,

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快账用户8843 追问 2021-12-24 20:24

老师,你说要下载审核的红字信息表,再点确认,可是对方只是拍了照给我,就是刚才发给你看的那张,是不是我的让对方的审核的信息表电子版的发给我,才可以导入

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快账用户8843 追问 2021-12-25 09:20

老师早上好,我看了半天,这个对方给我的红字发票信息表上面,也没有对应的专用发票号码跟代码,这个是不是对方必须提供的,不然我这边没法操作

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齐红老师 解答 2021-12-25 13:20

你好,对方拍给你的有红字信息发票编号,你看下红字信息表那里,是否有数据

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齐红老师 解答 2021-12-25 13:21

不行的话,就需要联系对方将导出的红字信息表发给你

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快账用户8843 追问 2021-12-25 14:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-25 15:19

不客气,祝你一切顺利

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你好,你是用的税务UK吗?相当于对方已经抵扣了是吗?
2021-12-24
您好,我是购买方 ,收到红字发票是原分录的负分录 借:库存商品等 (负) 贷:应付账款(负) 应交税费-应交增值税-进项税转出(正)
2024-12-25
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2025-02-25
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