对的是的,然后再做一个证书。
上个月有一张发票忘记作废了,发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票,,然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理,是这样吗?
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
这个月红冲发票和对应的上个月开的蓝字发票那联是放在这个月做一笔负数分录吗?再这个月开具的发票是正常做账务处理吗?
这月红冲上月发票,是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录,当月重新开具的正数发票就正常做账务处理?这个发票怎么发,有点不清楚
老师好!对上个月的农产品收购发票进行了红冲,同时开具了正确的相对应的蓝字发票,红冲的分录做了之后。还要再做一笔正确的蓝字发票的分录吗?
请问个体户是不是每个月都要申报个税啊,
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品,我们给A客户仓储,送货
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
对的是的,然后再做一个正数
就是红字和对应的蓝字放一起做一笔负数分录,重新开具的正确的发票就做正常做账务处理吗?
对应的篮子发票在上一个月已经做了,然后你在这个月需要拿着红冲的发票做一个红冲收入的,然后再拿这篮子的发票做一个正数收入。
对应的蓝字发票有两联,上个月入账了第一联,这个月红冲客户的第二联是需要退回来我红冲和红冲发票放一起做一笔负数,然后又需要重新开具,就是不是正常做一笔正数分录?
你好,剩下的自己留存就可以的,你不需要再做一次了,你做两次收入吗。
上个月已经做了,然后你在这个月就不需要再重复做了,这个自己留存好了就行,第二联和第三联不是你需要拿来做账的检测,只需要第一联就可以。
这个月冲红了,是因为开错了,我需要重新开具一张发票,这个不需要做账务处理吗?
你好,怎么不需要账务处理的?做一个正数的收入做一个负数的收入,完整的借 应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后借应收账款贷主营业务收入应交税费。
好的,谢谢,就是红冲发票一笔负数,重新开具的是一笔正数
你好 是的 是这么做
红冲发票和上个月开错的客户退回来的那联放一起做负数吗?
单独存放就可以的