对的是的,然后再做一个证书。
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
这个月红冲发票和对应的上个月开的蓝字发票那联是放在这个月做一笔负数分录吗?再这个月开具的发票是正常做账务处理吗?
这月红冲上月发票,是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录,当月重新开具的正数发票就正常做账务处理?这个发票怎么发,有点不清楚
老师好!对上个月的农产品收购发票进行了红冲,同时开具了正确的相对应的蓝字发票,红冲的分录做了之后。还要再做一笔正确的蓝字发票的分录吗?
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗?
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
一般征收13%混凝土销售公司,可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提,想换其他颜色,电子发票可以冲红么?会有记录影响二次销售么?
老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债=45×(P/A,5.04%,7)=260(万元) 借:使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷:租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借:递延所得税资产 65(260×25%) 贷:递延所得税负债 66.25[(26
有没有统计用财务机器人,好用的app,ai什么的
养羊合作社购进羊,饲料,兽药,到卖出羊,羊肉,羊奶,羊粪,会计分录分别怎么做
未分配利润转增注册资金要交税吗?
个人支付宝的钱怎么转到公户
混凝土公司一般纳税人是简易征收3%,受托加工物资可以开具13%加工费发票吗
对的是的,然后再做一个正数
就是红字和对应的蓝字放一起做一笔负数分录,重新开具的正确的发票就做正常做账务处理吗?
对应的篮子发票在上一个月已经做了,然后你在这个月需要拿着红冲的发票做一个红冲收入的,然后再拿这篮子的发票做一个正数收入。
对应的蓝字发票有两联,上个月入账了第一联,这个月红冲客户的第二联是需要退回来我红冲和红冲发票放一起做一笔负数,然后又需要重新开具,就是不是正常做一笔正数分录?
你好,剩下的自己留存就可以的,你不需要再做一次了,你做两次收入吗。
上个月已经做了,然后你在这个月就不需要再重复做了,这个自己留存好了就行,第二联和第三联不是你需要拿来做账的检测,只需要第一联就可以。
这个月冲红了,是因为开错了,我需要重新开具一张发票,这个不需要做账务处理吗?
你好,怎么不需要账务处理的?做一个正数的收入做一个负数的收入,完整的借 应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后借应收账款贷主营业务收入应交税费。
好的,谢谢,就是红冲发票一笔负数,重新开具的是一笔正数
你好 是的 是这么做
红冲发票和上个月开错的客户退回来的那联放一起做负数吗?
单独存放就可以的