你好。 借银行存款贷 预收账款 ; 消费 借 销售费用 ; 预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
餐饮店,国庆搞活动,充值会员卡,充值1000送200,那在会计核算上怎么出账?分录怎么做呢
会员充1000送200这个账怎么做
你好老师,我是经营餐厅的,会员充值1000元送200元,这个账怎么记
就是客户会员卡充值1000送1000,送的1000怎么走账
会员卡充值,充值1000送200.分录做成了借:银行存款1000管理费用200,贷:预收账款1200,这个分录是不是错了?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
老师好,请问税负率怎么计算?
老师,请问c如何理解!是不是他有资格办只是没办,如果没有资格的话房子买卖合同就无效是吗
能给我发一下最新的增值税和所得税的税负变吗
老师 产业园优惠百分之四的税是怎么个意思
假如第一次消费300元,该如何做分录?客户不要发票
你好 ; 借 销售费用 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
销售费用金额为200?
你好; 你们销售费用 是200 。 预收账款是100 这样来做 是的
能不能在客户充值时就将赠送的200元计入销售费用呢
你好; 消费后做 销售费用。 没有消费不做账