。借银行存款1000,贷预收账款1000 实际消费的时候。借预收账款1000。营业外支出200。贷主营业务收入应交税费。

老师您好,请问公司做足浴休闲的,会员充值,如充值1000元送200,这200元我做销售费用,借销售费用贷主营业务成本对不对?
老师,一家餐厅 有会员卡充值的,充值100元送60元的账务处理怎么做 然后消费60元,怎么进行账务处理
你好老师,我是经营餐厅的,会员充值1000元送200元,这个账怎么记
老师,你好!我们是电影院,每年有一次会员充值300元赠送2张电影券,赠送的这个应该怎么做账?充值后会员卡内是300元的。
老师,中餐馆经营过程中,搞活动,会员充值充100元赠送20元,充值的100元和赠送部分怎么做账,记入什么明细科目
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
你好老师,我们记的是日记账,算账就收入,支出,利润,这样该怎么记账?
您好,意思你做内账吗?
你好,就是做内账
。借银行存款1000,贷预收账款1000 实际消费的时候。借预收账款1000。营业外支出200。贷主营业务收入 这样处理就可以
谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!