同学你好,加收10个点,就是含税货款5500,但是你开票票上的税额是5500/(1+13%)*13%=632.74,不含税货款是5500-632.74=4867.26
例如5月的货款不含税是83000元,如果开票加上10个点的税金那就是要汇公户91300元,我们给客户开票就是91300元,是这样算吗?
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
假如货款50000不含税,客户要求开税票我们加10个点的税率就是55000元,客户如果打了55000进公户后,要求不开税票是不是减掉5000元,就是
假如货款50000元,客户要求有票,加10个点税,是不是剩以1.1就是55000元,客户开了税票后,减去0个税点,是不是剩余货款50000元,
我们销售酒,小规模,开了一笔普通发票20000元出去如何做账?
老师,申报过的七月份的税费的申报表,给我说下,在电子税务局里面怎么导出来打印出来?
老师,运输行业的装卸费可以计入主营业务成本的运输成本吗?这个运输成本有规定不能超出总成本或者收入的百分之多少?
老师,因为二季度有一张以前年度发票被红冲了所以计入了未分配利润,然后就发现报表勾稽关系对不上了该怎么办?一季度末未分配利润+二季度净利润发生额≠二季度末未分配利润了,我算了一下正好就差红冲的这个45000
物业公司代收代缴电费开具增值税专票给对方,物业公司应该缴纳增值税 不需要确认收入吧
待清算间联商户消费账户是什么意思?小规模个体工商户,客户付的款都显示的是这个账户付款,这个款怎么做记账凭证会计分录怎么写,如果一个月这个账户有多笔款是不是计算一个总数就可以了?
24年2月发现23年销售费用未记账,分录借以前年度损益调整10万借销售费用-10万,24年汇算清缴没做处理,导致25年无法弥补亏损10万,我现在该怎么处理
老师,海关缴款书采集是要进口当月采集还是隔月也是可以的,进口增值税是付掉了的
个人独资企业,6月25日股权转让了 二季度申报个税经营所得的时候,要申报两个法人的税吗?
一般纳税人,月销售额不超十万元,免征的附加税需要记账吗?如果需要,该怎么记账呢?
太乱了,看不太明白
那先一步一步看,加10个税点,就是50000+50000*10%=55000,这个就是你的开票含税金额
你开发票,你的税率应该是一般纳税人的13%,那你的票上的税额就是55000/(1+13%)*13%=6327.43
就算10个点的
然后你的票上不含税金额=55000-6327.43=48672.57
就你那个金额也不对啊,懵逼了
这样子和你实际不含税货款的差额=50000-48672.57=1327.43。出现这个差额的原因就是票上是13个点,而实际只收了10个点
刚刚我把50000看成5000,看掉了一个0,不好意思哈
你是收客户10个点,但是开票你得按照税率和征收率开啊,不能开成10个点的税
不含税价货款是50000元,加十个点的税,就是55000元,开了税票减去10个点的税,还剩下货款50000元吗
你如果不看票面税额,就是你这个说法哈
不是55000除以,1.1还是剩以0.9的
你是一般纳税人嘛?
你这个货款,是卖的货物对吧
公司就收10个点到帐上,剩下开除税票不是应该55000除以1.1就是50000货款对吗
按照你们这种算法,不考虑实际票上税率的话,货款就是50000