这边直接按照净值入账就行了,按照净值做你的固定资产后面正常折旧。
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
老师你好,我单位属于事业单位,有一项生活垃圾处理费的收入,该项收入需全额上缴地方财政,之前的收费方式是银行转账和现金收取,现因业务需要想增加微信收费功能,但此项收费会产生相关的手续费,我有以下两个问题想咨询: 1、微信收费所产生的手续费我能否计入财务费用处理? 2、因为收费方式的改变而增加的手续费是否符合相关税法和会计准则的要求
老师你好,我想咨询一下两个事业单位,A单位是1月份入账到B单位,但是我在五月份才做了报废处理和资产转入,转入后原值发生变化是按净值转入,我这个需要怎么录入
老师:麻烦咨询一下,我这里8月收到一张发票,发票没有入库但是认证了,11月销售单位红冲了这张票,申报增值税时,这笔税额做了转出,那我账面需要怎么做账才是对的
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?