您好。直接用销项税额—进项税额=466967.66-52269.96=414697.7

老师您好,我们是一家小规模建筑公司,10月份开了300万元的专票,在外地预交了增值税87378.64元的,请问我怎么做账
老师,你好,我们是建筑桩基公司,请问12月我们开出专票7014721.31元,税额:466967.66元,收到专票税额:52269.96元,请问我这月要交多少增值税?怎么计算。
老师,你好,请问我们是建筑公司一直开票开的都是建筑类 9个点的增值税专票,我们是简易计税,收到的增值税专票,不应该都是能抵扣吗?上个月收到进项多,我抵的少,多交了增值税,请问现在收到税务这个通知我要怎么弄?
老师,你好!麻烦问一下我公司这个月开出73.5万9%的建筑类增值税专票,我需要开进多少金额的专用发票,用来抵税?
老师你好,我们开票出去金额11834.86元,销项税额1065.14元,开回进项发票金额10388元,进项税934.92元,税负是1.1%,需交增值税130.22元,城建税4.56元,这样子我的利润是多少呢?多少个点,怎么算呢?
老师你好,快递公司修理把枪计入什么费用?
老师!我进电子税务局里看到有待申报生产经营所得税A表,因为之前都是在自然人电子税务局申报,申报完A.,还申报了B表,怎么查看呢?另外在单独的自然人电子税务局里还要申报不?
老师你好,我们老板名下的另外一个公司主管,来公司帮忙,住宿费360,有发票,这个计入什么费用合适
老师,10月份申报了未开票收入,但是在12月把票开了,请问应该如何做账
老师公司找人办理无形资产实缴,我要怎么入账,也需要申报印花税吗?
采购物品支付预付款后,因货品不合格弃货了。预付款无法收回。与厂家达成协议,厂家二卖后有收益了,给我公司退回。年底应该怎么做账务处理?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
那么414697.7就是我本月要交的增值税是吗?
您好。是的。您在填纳税申报时,会自动计算的。
好的,谢谢
不客气,祝您工作顺利。