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刚刚发现今年5月有位员工工资计算有误,多计提了90,已经发放,现在需要怎么调账

2021-12-28 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 14:47

冲销该多计提的90元即可

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快账用户5138 追问 2021-12-28 15:42

老师好!我5月做时借:制造费用-职工薪酬90,贷其他应付款90,现在冲销借制造费用-职工薪酬-90,贷其他应付款-90,这等于把以前做的冲平了,现在正确的咋做呢

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快账用户5138 追问 2021-12-28 15:43

老师,上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:47

上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90   可以

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快账用户5138 追问 2021-12-28 15:48

然后在发工资时扣回这名员工的90账就平了对吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-28 15:49

是,在发工资时扣回这名员工的90账就平了

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相关问题讨论
冲销该多计提的90元即可
2021-12-28
你好,那在红冲多计提的呢
2022-03-03
 你好    报错了就去修改原来申报的申报表的;  多扣了 以后工资可以扣除来的。还是说这个多扣的不退给员工了   
2021-07-12
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润。
2020-08-24
你好,是账上实际发放贷方银行存款科目不对吗?
2021-04-12
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