冲销该多计提的90元即可
刚发现2019年3月有一笔工资计提了两次重复了,现在要怎么做分录调整?2019年的汇算清缴要调整吗?
老师,您好,我想问下,4-5月份的工资,有个人员的工资账上比申报的少,要怎么做账调整。工资已经在当月计提发放了
现在发现20年计提的年终奖个人所得税有跟实际报税的有误,但是年终奖自己发放了,发工资多扣了员工的工资,现在怎么调
刚刚发现今年5月有位员工工资计算有误,多计提了90,已经发放,现在需要怎么调账
老师,就是刚刚发现1月份的社保已经支付了,但是没有做计提分录的话,我现在需要调整的话,怎么修改呢
测量工具计入什么科目
老师你么有这个表格吗
老师,这个题的答案部分345看不懂
收到货款未收到发票 那 借:银行存款 贷:预收账款 收到发票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是那样吗?
研发立项是3月份,但是实际开始是4月份,那3-4月这个期间的费用可以做研发费用,费用化支出吗
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊
老师好!我5月做时借:制造费用-职工薪酬90,贷其他应付款90,现在冲销借制造费用-职工薪酬-90,贷其他应付款-90,这等于把以前做的冲平了,现在正确的咋做呢
老师,上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90可以吗
上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90 可以
然后在发工资时扣回这名员工的90账就平了对吗老师
是,在发工资时扣回这名员工的90账就平了