冲销该多计提的90元即可

刚发现2019年3月有一笔工资计提了两次重复了,现在要怎么做分录调整?2019年的汇算清缴要调整吗?
老师,您好,我想问下,4-5月份的工资,有个人员的工资账上比申报的少,要怎么做账调整。工资已经在当月计提发放了
现在发现20年计提的年终奖个人所得税有跟实际报税的有误,但是年终奖自己发放了,发工资多扣了员工的工资,现在怎么调
刚刚发现今年5月有位员工工资计算有误,多计提了90,已经发放,现在需要怎么调账
老师,就是刚刚发现1月份的社保已经支付了,但是没有做计提分录的话,我现在需要调整的话,怎么修改呢
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
老师好!我5月做时借:制造费用-职工薪酬90,贷其他应付款90,现在冲销借制造费用-职工薪酬-90,贷其他应付款-90,这等于把以前做的冲平了,现在正确的咋做呢
老师,上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90可以吗
上面那笔冲销的做后,再补做正确的借制造费用-90,贷应付职工薪酬-90 可以
然后在发工资时扣回这名员工的90账就平了对吗老师
是,在发工资时扣回这名员工的90账就平了