是的,支付的运费还是计入工程物资。就是那样处理的哈
1)企业购入为工程准备的物资, 借:工程物资——材料 500 贷:银行存款 500 领用的时候 借:在建工程 50 0 贷 :工程物资-材料 500 完成后 借 固定资产 贷 在建工程 老师,我始终想不明白为什么,那这个材料的成本 我怎么做呢?
请问劳务公司购进材料可以记入工程物资-专用材料吗,借工程物资-专用材料贷应付账款,收到发票时借主营业务成本贷工程物资-专用材料吗
老师,购进的工程物资时,支付材料的运费,也是通过工程物资科目吗?借:工程物资,贷:银行存款,再借:在建工程—材料费,贷:工程物资,这样?
我们公司是做市政工程的,我们的原材料是按这个步骤:建筑行业购混凝土会计分录 企业购入材料时会计分录为: 借:工程物资-原材料 贷:银行存款 2.领用材料时会计分录为: 借:在建工程-**工程 贷:工程物资-原材料 3.工程完工后会计分录为: 借:主营业务成本 贷:在建工程-**工程。 还是可以直接不入原材料,直接是:借:在建工程-**工程,贷:银行存款
老师好!在建工程这个科目,必须要做借工程物资贷在建工程?不能直接借在建工程贷银行存款?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
那根据收到的材料发票,计入工程物资后,转到了在建工程,但是运费的发票没有收到,这样运费一直放在工程物资科目里,等收到后再转到在建工程,可以吗?
没必要哈直接跟随物资转在建工程就是了。