你好需要计算做好了给你
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.以折扣方式销售给汽贸公司A型小客车500辆,5.8万元/辆(不含税),折扣率5%,并在开出的增值税专用发票上分别注明销售额和折扣额; 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为6.8万元(价税合计); 3.该汽车厂自用A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款560万元,已取得增值税专用发票,购入钢材取得的运输单位开具增值税专用发票上注明的运费2万元,钢材已验收入库; 5.外购机床1台,价值35万元,取得的增值税专用发票上已注明税款6.仓库由于管理不善,丢失原材料价值50000元(不含税)。 7.购进办公用品一批,取得普通发票,金额3510元;该批办公用品已入库并部分地投入使用。 (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税。
某汽车厂为增值税一般纳税人,2019年9月份主要业务情况如下: 1.销售给汽贸公司A型小客车500辆,8万元/辆(不含税), 2.销售给某使用单位B型小客车10辆,单价为7.8万元(价税合计); 3.该汽车厂对外捐赠A型小客车3辆; 4.外购钢材支付货款760万元,已取得增值税专用发票; 5.外购机床1台,价值25万元,取得的增值税专用发票 ; 6.将自产的A型小客车一辆用于厂部管理部门使用; 7.上月外购汽车轮胎成本2万元,由于管理不善被盗; (小客车消费税税率为5%)。 根据上述资料,计算分析该企业应纳的增值税、消费税
某汽车企业2019年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税) 1购入发动机20台。发票列示单价为12000元/台。增值税率13%,发动机尚未入库:运输业增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付贷款税款及运费。 2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元增值税率为13%,款项未收到。 3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售3500元/吨。 4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拔工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价100000元。 5出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折旧6000元开具增值税专用发票,收到款项22000元。
某汽车企业2019年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税)1.购入发动机20台,发票列示单价为12000元/台,增值税率13%,发动机尚未入库增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付货款税款及运#2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元,增值税率为13%,款项未收到。3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售价3500元/吨。4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拨工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价格为100000元。5.出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折86000元,开具增值税专用发票,收到款项22000元。编写会计分录
某汽车企业2020年12月发生如下经济业务:(不考虑汽车消费税) 1.购入发动机20台,发票列示单价为12000元/台,增值税率13%,发动机尚未入库;运输业增值税专用发票价税合计1800元,税率9%,支付货款税款及运费。 2.与乙方签订合同,销售CYD1型小汽车10台给乙方,单位售价150000元,增值税率为13%,款项未收到。 3.将购进供生产经营用钢材28吨用于职工餐厅的工程建设,钢材单位售价3500元/吨。 4.将自产的中轻型客车1辆给职工调拨工会用于接送上下班职工。该款车每台不含税的销售价格为100000元。 5.出售2017年12月1日购进的并投入的机床1台,原值30000元,已提折旧6000元,开具增值税专用发票,收到款项22000元。 6.年末财产清查盘亏汽车发动机1台,购入价12000元
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理
老师,就是做自己内部的账支出去的没有发票,我应该怎么记账?是记管理费用还是挂其他应付款?
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?