您好,个体户是缴纳个人经营所得,用您的收入扣除成本和费用,交净利润的20%。销售生鲜是免增值税,个人所得税还是需要缴纳。
您好老师,我这有一个体户,开业两年多,目前核定征收,之前未开公户,每月开票3万左右,实际营业额30-40万左右,老板听说以后金税四期私户联网,会查个人现金流,想开公户,以后店里现金流走公户,我想询问的是核定征收需要开公户吗?再者如果开了公户后,公户现金流严重大于开票金额,会不会反而带来风险,像这种情况我们应该怎么做更合适?谢谢!
老师 请问 如果从农户手中买生猪 再买给屠宰场 我们可能就只赚这中间的差价 我想问我们这种业务属不属于免增值税范畴? 然后我看年销售额500万以下才算小规模纳税人?如果按卖出来生猪算 我们流水是超过这个额度的了,这种有什么影响吗?
老师我们是冷鲜肉店,资质是个体户,然后季度销售额在二百万左右,想问问这种情况交什么税,属于免税吗
老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
老师我们改成小规模会少交税吗
您好,小规模是交企业所得税,小微企业现在税率5%左右。
老师你觉得我们怎么整交税最少最划算
你好,能够有关系做个体户的核定征收税率是最少的。
老师如果做不了核定应该怎么做能少交税