你好; 其实我建议你考虑税负率的话 不要一次性认证。 适当认证
你好 老师 我们这个月发票有点多的 相对我们的企业来说 正好又是跨年了 你说我是全部认证留底呢 还是留着下个月认证呢 当然我们企业也不是多大 进项税大概20万(好多都是年底才开票) 销项税只有13万
老师,救救孩子吧……我这家企业是商业企业,他进了货来得先进库存,票也就当月进当月上账,只留下抵扣联,什么时候抵扣再从进项税里直接转出去,前两个月销售额大,都认证完了,然后发现进项税有七千多的进项,按说全认证完了,进项里就应该是0了才对.我一个月一个月的往回倒呢,怎么也找不着这张票,你那有什么好的办法能找到吗?我都找了一下午了,整个人感觉都不好了[流泪]
老师你好!企业是运输9%税率,本是留底税是2.3万,老板说完开140万发票,问我这个月需要多少进销发票13%的才不用交增值税,怎么算呢?有什么方法吗
老师,我们是科技型公司 一般纳税人,年收入400多万,企税应该怎么交好,我们现在又很多进项发票未任认证的,目前利润103万,想问一下行业税负还有大概缴纳多少企税好呢?
一年公司营业收入1000万左右,存货有400万,没有进项税,真实企业去抵扣进项税的时候是拿回来进项票全部认证,然后给他留底吗?抵扣进项税的时候,正常企业是怎么抵扣的呀?不是卖了多少抵扣多少进项税吗?我们公司只要来进项票了,全部认证,这样对不对呀?
收到企业所得税汇算清缴退税,怎么记账?
老师,开了9个点的专票出去,增值税是320.37元。回来的进项票是3个点,要开多少金额进项票才能抵扣完9个点的税额
企业所得税计提和结转完,科目余额表里的本年利润的期末余额,和利润表里的哪个数对应?
老师以前会计把公司在2024n年购买的装载机34万,不做固定资产不做每年折旧,而是一次性摊销了,怎么调账?
什么样的企业需要缴纳残保金
市场营销属于广告服务吗
还车贷的分录怎么做呢
老师,股权转让时,新股东没有实缴,次月才缴的,这个一系列的分录应该怎么做
负债表应交税费有数啥意思
收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,期末调汇的分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
嗯 不是有的说什么本年的发票本年认证掉么 其实也难 我这个月发票多主要还有一个原因 装修的发票由四五十万的 请问老师 装修的我也做了长期待摊了陆陆续续开始做了 请问我什么时候开始摊销呢
你好; 取消了360天认证期了。 已经不考虑本年认证的情况。 根据你实际来认证
认证期间我倒是知道 但是还还模棱两可的知道说什么当年发票当年用掉 跨年不好啥的
你好 ; 没有这个说法了哈 。 之前有360天要求才会 尽可能当年去认证抵扣。现在不用了