您好, 可以转到未交增值税

本月增值税进项税额22081元,销项税额20938元,月底结转增值税如何做账务处理呢?
当月进项大于销项,有预缴,月末如何处理
本月有销项,无进项,月末增值税如何处理
老师,您好!本月销项少于进项,如何在月末结转增值税?财务处理分录怎么写
上月未交增值税借方余额1200,本月销项减进项等于2000,请问要如何账务处理?上月末的未交增值借方1200税如何抵减本月的2000?
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-未交增值税 是这样吗
对的,就是这么做账的
月末结转增值税,我不用应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个过渡科目没事吧
对,你不用这个科目过渡也可以的。
好的,谢谢老师,得到你的回答我就不纠结了
不客气,帮忙领个五星好评,谢谢您了。