您好, 可以转到未交增值税
本月增值税进项税额22081元,销项税额20938元,月底结转增值税如何做账务处理呢?
当月进项大于销项,有预缴,月末如何处理
本月有销项,无进项,月末增值税如何处理
老师,您好!本月销项少于进项,如何在月末结转增值税?财务处理分录怎么写
上月未交增值税借方余额1200,本月销项减进项等于2000,请问要如何账务处理?上月末的未交增值借方1200税如何抵减本月的2000?
请问老师,员工没有银行卡,老板用微信支付了,公账报销的时候怎么做账呢
老师,印花税公式是这样算吗? 印花税=(购货成本+销售收入)*0.03%, 但是我看之前的申报表是只拿销售收入×0.03%呢?
想问一下公司一般户可以发工资的吗?不是代发,一笔一笔的转可以的吗?
科目余额表问题。社会保险费一栏。纸上的本年累计借方与贷方余额是不一致。可录入时,是同步的怎么改??
请老师帮忙解答一下,为什么要除以2,谢谢
员工出去旅游,住宿费和餐费可以做福利费吧,需要交个税吗
老师,第五章第五节筹资实务创新考的概率大么?
老师您好,我想向您请教一个问题。一个老板的成本票当中。有些是无票,有些是白条。那么像这样的情况在。计算企业所得税的时候,是在哪个项目里面进行填写调增项目?
在制造业企业中主营业务成本和生产成本有什么区别?这两个科目什么时候使用
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-未交增值税 是这样吗
对的,就是这么做账的
月末结转增值税,我不用应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个过渡科目没事吧
对,你不用这个科目过渡也可以的。
好的,谢谢老师,得到你的回答我就不纠结了
不客气,帮忙领个五星好评,谢谢您了。