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请问老师我们送给客户并帮客户承担个人所得税,是赠送的当月做营业外支出还是缴纳了之后做营业外支出,这笔分录后面需要附哪些单据

2021-12-30 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-30 11:01

你好,缴纳之后作营业外支出就可以的。银行回单。

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你好,缴纳之后作营业外支出就可以的。银行回单。
2021-12-30
 您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-05-19
您好,那您计入销售费用或成本
2023-04-30
你好,建议还是冲其他业务支出
2024-09-15
这种情况下通常需要代扣代缴增值税和企业所得税,具体分析如下: 一、增值税方面 判断是否属于应税范围 境外单位或个人向境内单位或个人销售的服务,如果完全在境外发生,则不属于增值税应税范围。但在本题中,境外服务商虽然在境外进行设备检验服务,但其服务的最终受益方是境内企业,且该服务与境内企业的经营活动密切相关,因此不能认定为完全在境外发生的服务,属于增值税应税范围。 代扣代缴义务 如果境外单位或个人在境内未设有经营机构,那么境内购买方(即你公司)在接受服务时,有代扣代缴增值税的义务。 二、企业所得税方面 判断是否构成应纳税所得 境外企业在中国境内取得的所得,包括提供劳务所得,应缴纳企业所得税。境外服务商为你公司提供设备检验服务取得的收入,属于来源于中国境内的所得。 代扣代缴义务 如果境外企业在中国境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系,那么你公司作为支付方,有代扣代缴企业所得税的义务
2024-11-01
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职称:注册会计师,税务师

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