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请问老师我们送给客户并帮客户承担个人所得税,是赠送的当月做营业外支出还是缴纳了之后做营业外支出,这笔分录后面需要附哪些单据

2021-12-30 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-30 11:01

你好,缴纳之后作营业外支出就可以的。银行回单。

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你好,缴纳之后作营业外支出就可以的。银行回单。
2021-12-30
一、第四季度账务处理(按账面利润) 计提四季度所得税(全年应缴 975.91,前三季已缴 2797.7,四季度应退 1821.79) 借:应交税费 — 应交企业所得税 1821.79 贷:所得税费用 1821.79(冲回多提) 结转所得税费用 借:所得税费用 1821.79 贷:本年利润 1821.79 申报与缴纳:四季度实际应缴 0,按系统 0 申报,多缴的 1821.79 留待汇算清缴处理。 二、汇算清缴(调增营业外支出后补税) 补提所得税(假设调增后需补税 X) 企业会计准则: 借:以前年度损益调整 X 贷:应交税费 — 应交企业所得税 X 小企业会计准则: 借:利润分配 — 未分配利润 X 贷:应交税费 — 应交企业所得税 X 缴纳补税 借:应交税费 — 应交企业所得税 X 贷:银行存款 X 结转(企业会计准则) 借:利润分配 — 未分配利润 X 贷:以前年度损益调整 X
2026-01-12
 您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-05-19
您好,那您计入销售费用或成本
2023-04-30
你好,建议还是冲其他业务支出
2024-09-15
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