业务1销项税额的计算是 1000*0.13 113/1.13*0.13 11.3/1.13*0.13 20*1.1*0.13 100*0.9*0.13 10*0.13=160.16
老师,我们有进口增值税进项,就一张票金额较大,我们这个月开票少,税想少交点,能进项少抵扣点吗
老师在建工程已支付完成,过了一段时间来了一笔承担在建工程16%的工程款,这笔账该怎么做
我现在小规模有未开票收入,会计分录怎么做?
老师好,我们收到了会议服务的发票,请问还要有些附件?(比如照片等,还需要什么?)
我想问一下,老板私人账户转入款,用于日常费用支出,怎么做分录
单位购买的草皮,用在单位公司门口,我们可以加计扣除9%
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
老师 我们设备买了一款软件 专机专用的 这个该怎么入账做分录
老师,问一下银行承兑汇票提前贴现这个怎么做账?
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
业务2可以抵扣进项税额是 13 %2B200*0.1%2B 10.9/1.09*0.09-1=32.9
当期应交增值税的计算是 160.16-32.9=127.26