借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 直接做到今年就可以当一正数一负数,不影响
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师我想问下我去年确认的收入今年8月份发生退费了,发票我重新开负数重新再开了,那这账我怎么做啊,我的会计科目没看到以前年度损益调整这个科目
老师,我想问一下,我三月份的发票没收到,现在确定对方不开票了,现在是调以前年度损益调整还是冲相应的科目
老师,请问一下,1月份红冲去年12开的工程服务发票,我怎么做账,调整以前年度损益调整吗还是继续营业收入科目
老师,我们单位员工在另一个单位食堂吃午餐,今年5月份收到这个单位给我们开的去年员工午餐费的发票,但是去年没进成本,今年5月份开的发票,怎么做账务处理?及会计分录?我把成本做在今年可以吗?用以前年度损益调整科目
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
我那是部分退款,开了负数直接又开了新的,您的意思还是按本年内的直接做负数冲销吗,不用通过以年年度损益这个科目吗
可以的 多缴纳的税款可以在今年抵扣。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。