借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 直接做到今年就可以当一正数一负数,不影响
请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师我想问下我去年确认的收入今年8月份发生退费了,发票我重新开负数重新再开了,那这账我怎么做啊,我的会计科目没看到以前年度损益调整这个科目
老师,我想问一下,我三月份的发票没收到,现在确定对方不开票了,现在是调以前年度损益调整还是冲相应的科目
老师,请问一下,1月份红冲去年12开的工程服务发票,我怎么做账,调整以前年度损益调整吗还是继续营业收入科目
老师,我们单位员工在另一个单位食堂吃午餐,今年5月份收到这个单位给我们开的去年员工午餐费的发票,但是去年没进成本,今年5月份开的发票,怎么做账务处理?及会计分录?我把成本做在今年可以吗?用以前年度损益调整科目
老师,我想问一下,如果资产入重复。之前的折旧需要做减少吗
你好老师个体户经营超市付给其它店铺的利润会计分录怎么做
老师,你好请问一下,有一批货已经出库了,我也已经确认收入了,还交了税,同时也结转成本了,现在领导要求把这批货退回家,我会计上怎么处理了
老师您好,8套夹具2万元,应该入固定资产还是低值易耗品?应该怎么入帐
老师,买的电脑可以一次摊销吗
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
我那是部分退款,开了负数直接又开了新的,您的意思还是按本年内的直接做负数冲销吗,不用通过以年年度损益这个科目吗
可以的 多缴纳的税款可以在今年抵扣。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。