借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 直接做到今年就可以当一正数一负数,不影响

请问佟老师,我去年有许多不合格的发票,一种是重新开回来后和之前做的分录是一样的,一种是重新开回来后科目有变化的。我现在4季度季报已经报出去了,年报还没报呢。如果我将这些重新开回来的发票入到今年的账里,把去年不合格的发票在今年做红冲,这些不合格的发票用在汇算清缴时调增吗?另外我可以把这些重新开回来的发票入到去年,做到去年的账里吗?然后再做汇算清缴。
老师我想问下我去年确认的收入今年8月份发生退费了,发票我重新开负数重新再开了,那这账我怎么做啊,我的会计科目没看到以前年度损益调整这个科目
老师,我想问一下,我三月份的发票没收到,现在确定对方不开票了,现在是调以前年度损益调整还是冲相应的科目
老师,请问一下,1月份红冲去年12开的工程服务发票,我怎么做账,调整以前年度损益调整吗还是继续营业收入科目
老师,我们单位员工在另一个单位食堂吃午餐,今年5月份收到这个单位给我们开的去年员工午餐费的发票,但是去年没进成本,今年5月份开的发票,怎么做账务处理?及会计分录?我把成本做在今年可以吗?用以前年度损益调整科目
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
我那是部分退款,开了负数直接又开了新的,您的意思还是按本年内的直接做负数冲销吗,不用通过以年年度损益这个科目吗
可以的 多缴纳的税款可以在今年抵扣。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。