你好,这俩种方法都可以的。
请问一下老师,既然普票冲红可以在对应蓝字发票范围内开具多张发票,为何还必须要收回原发票呢?收回后肯定是全额冲红,然后按折让后的金额再开呀?何来开多张?不懂?
老师问下,我们是医院,现在才发现去年采购药品的销售折让的发票冲红商库商品,冲红应帐款,然后冲红的库存商品没有直接冲红营业成本,现在做的话,应如何作会计分录?
老师你好,请问销售折让发票红冲的问题,应该把整张发票红冲后从新开具折让后的金额,还是直接红冲折让部分就行了呢
老师,问一下,开发票的时候,赠品直接这样折扣百分百后。但是在冲红发票的时候,这部分被折扣百分百的部分就没办法冲红了,这个该如何处理
小规模纳税人,4月收到的普票,6月因为销售折让部分红冲,每个产品红冲了一部分金额,收到这张红字发票应该怎么做完整的会计分录呢?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
谢谢老师
希望能帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!