是的同学 要计入应付账款
老师 现在我购买一批设备 10万 按照合同要求 我要预付30% 剩下的钱在设备验收合格之后付款 对方单位给我开具了全额发票 目前设备还没有到 但是我要付30% 我怎么做账呢
我单位今年购买的 教学设备,已经收到发票,全额付款,但设备要明年才能收到, 财务会计记账, 借方也要记应付账款吗?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
21年买了机器一直未支付款项,对方也开具了对应的全额发票 我单位已经入了固定资产 ,现在对方要红冲发票 收回对应的设备 这个怎么处理比较好
某事业单位根据业务活动发展的需要,报经批准从银行借入款项200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次还本付息。 (1)收到借入的款项,存入单位的银行账户。 (2)按月计提应付利息1000元。 (3)借款到期,偿还本金200 000元,支付利息24 000元 13.某事业单位与某单位签订委托代理协议,将一批价值150000元的教学设备和现金50000元转交指定地区的教育部门。教学设备已经收到,款项已经到账。 14.某事业单位经批准从其他单位无偿调入一台机器设备,该设备的账面余额33 000元,已计提的折旧12 000元,账面价值21 000元。调拨过程中没有发生的相关税费。 15.某事业单位从零余额账户提取现金24 000元,用于向个人支付劳务费。 16.某行政单位收到受托代管现金5000元。 17.某行政单位期末盘点发现毁损通用设备一台,账面余额12000元,已计提折旧额5000元,毁损通用设备转入待处理。 18.上述业务中,毁损的通用设备处理收到残值收入3000元,存入银行,发生拆除清理费用500元,用现金支付。处理净收入按规定应上缴财政。 某政府单位发生的,写出相关会计分录
老师,现在企业所得税的预缴申报表上,实发工资,在填表的时候需要包含并入工资去扣缴个税的福利费吗
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
你全额是已经付了是吗?
是的,钱已经付了。
可能是我没说明白,我们今年已经全额付款了。 就等着进设备呢。
那就是 借 预防账款 贷银行存款 到货后 做个固定资产验收单 借固定资产 贷预付账款
固定资产到了再抵扣进项
货到按装验收后再做 借:固定资产 借:应交税金-应交增值税(进项税项) 贷 预付账款