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老师,请问之前预付款供应商的10万款,后面供应商给了9万的款,收到发票时候怎么做账

2021-12-31 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 21:36

您好,收到多少发票?是否收到货物?

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快账用户5367 追问 2021-12-31 22:08

后面是收到9万的发票,实际也只供了9万的票

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快账用户5367 追问 2021-12-31 22:09

实际只提供了9万的货

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齐红老师 解答 2021-12-31 22:39

您好,收货,借库存商品9贷应付账款暂估,发票,红字冲回暂估,按发票金额重新做账,借库存商品9贷应付账款,付款,借应付账款,贷银行存款

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您好,是供应商给你们1000的现金返利吗
2023-07-21
你好,同学 如果这样,采购成本直接按照7万
2023-12-14
支付材料款时 借:原材料等(按材料不含税金额) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(按发票税额) 贷:银行存款 100000 供应商转回款项时 借:银行存款 90000 营业外支出 —— 其他(或管理费用等) 1000 (这里税金扣除需合理合规解释,否则可能涉及税务调整 ) 贷:其他应付款等(或预付账款等,看之前付款挂账科目 ) 91000
2025-05-28
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