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房地产公司,工地交电费,借:预付 贷:银行存款 收到电费发票。 借:开发成本~开发间接费~电费 应交税费~应交增值税~进项 贷:预付 转售给施工方电费 ,不确定卡开发票 借:银行存款 贷:开发成本~间接费~电费 确定给施工方开具了发票,怎么做分录,把以前错误分录冲平

2022-01-01 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 10:30

你的第一个和第二个账务处理没问题,你的第三个是什么意思?

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快账用户4856 追问 2022-01-01 10:31

现在给施工方开具了发票,分录该怎么做

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:32

那你这一边是借应付账款或者是预付账款贷其他业务收入,同时贷应交税费增值税。

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快账用户4856 追问 2022-01-01 10:39

还用不用做其他业务成本?

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:43

需要的呀,对于这个电费,你对应支付的部分就是其他业务。

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:43

以对应支付的部分,就是其他业务成本。

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快账用户4856 追问 2022-01-01 10:45

借:其他业务成本 进项 那借方什么啊

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:47

借其他业务成本应交税费进项贷预付账款。

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:48

就是你预付的电费里面有两部分,一部分是你的其他业务成本,还有一部分是你自己单位的开发成本。

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相关问题讨论
你的第一个和第二个账务处理没问题,你的第三个是什么意思?
2022-01-01
同学,你好 之前的分录不对 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
2021-12-07
您好 借:开发成本-开发间接费用 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-05-26
你好 是需要这么做分录的哈
2024-01-30
你好;  是嘚。 可以这样来做账的。  
2021-12-08
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