您好,这个收款和发票的分录,这个是没错的

供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
请问老师一般纳税人在购进货物的时候,是先预付的全款,分录是借:预付账款 贷:银行存款,然后收到货和发票再 借:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 但是后来采购退货了,该如何做分录呢?
一般纳税人 做一件代发的电商,如给消费者开发票,电商平台与供应商之间也开发票并且上税 与消费者会计分录(收款):借 银行存款,贷 预收账款 与消费者会计分录(开发票):借 库存商品-已发货,应交税费应交增值税 销项税,贷 预收账款 与供货商会计分录(付货款):借 预付账款,贷 银行存款 与供货商会计分录(收到发票):借 库存商品-已发货 ,应交税费 应交增值税-进项税额,贷 预付账款 这样做对吗,不对的还麻烦老师帮我一一改正下,小白完全不懂,谢谢老师
一般纳税人 做一件代发的电商,如给消费者开发票,电商平台与供应商之间也开发票并且胶交税,需要抵扣 与消费者会计分录(收款):借 银行存款,贷 预收账款 与消费者会计分录(开发票):借 库存商品-已发货,应交税费应交增值税 销项税,贷 预收账款 与供货商会计分录(付货款):借 预付账款,贷 银行存款 与供货商会计分录(收到发票):借 库存商品-已发货 ,应交税费 应交增值税-进项税额,贷 预付账款 月底结转应该怎么做:借:主营业务收入,贷:库存商品-已发货 吗
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
与消费者会计分录(开发票):借 库存商品-已发货,应交税费应交增值税 销项税,贷 预收账款 如果我做 借 主营业务收入-XX商品,应交税费增值税 销项税,贷 预收账款 做 主营业务是不是就不对
对,这样的话不能做收入
我发的第一个对消费者和供应商的分录都对的吗
嗯对,那个是没错的
谢谢老师
嗯嗯没事的哈这个