同学,你好 可以先暂估成本
老师如果21年商品已销售 但是22年1月才取得进项发票 要怎么做账务处理啊
商贸公司 一般纳税人 21年12月20日签销售合同600万,12/22日银行已收款。 21年12/24采购并同日支付款项500多万,12/31日下午拿到进项发票。 22年1/4日发出商品,开具销项发票。 此项业务跨年,请问如何做账较合适,会计分录如何写
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去对嘛?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师好,我们22年有一部分利息发票是在23年1~2月才取得的,怎么做账务处理?
老师,我们公司5月份新建了一座对外营业的充电站,5月份在云快充平台收到43.03元的电费收入,6月份收到电力公司5月分的电费明细表金额339.01元,请问这个43.03元怎么云账务处理
打款给公司领导支付公关费,做账怎么后期怎么做
老师,您好,请问餐饮行业的财务分析怎么做呢
你好老师,满足小微335标准,是年度1-12月不能超300万营业额还是近12月内(比如8月到次年6月
宋生老师 补做的话是做在四五月份吗?
父亲61周岁,兄弟三个,期中俩人扣1500,另一个不扣,行吗
老板新成立一家公司,购买了高档住房和写字楼,用住房和写字楼用来实缴公司资本,好不好?
请问录入初始余额时候,根据科目余额表,本年利润怎么填,科目余额表上本年利润余额是借方,但是不平,不知道哪里错了
老师,月末结转税金及附加是5.2,交纳时是5.1账上多了0.1怎么做平
财产保险合同,需要交印花税吗,按买卖合同交可以不