同学,你好 可以先暂估成本
老师如果21年商品已销售 但是22年1月才取得进项发票 要怎么做账务处理啊
商贸公司 一般纳税人 21年12月20日签销售合同600万,12/22日银行已收款。 21年12/24采购并同日支付款项500多万,12/31日下午拿到进项发票。 22年1/4日发出商品,开具销项发票。 此项业务跨年,请问如何做账较合适,会计分录如何写
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去对嘛?
老师,如果21年有暂估的成本,但是发票是22年2月开回来的。那这个账务处理是在21年12月账务中,把暂估的成本红冲,然后在21年12月把22年2月的发票做进去,还是怎么处理?
老师好,我们22年有一部分利息发票是在23年1~2月才取得的,怎么做账务处理?
原材料入库,结转算成本
试验队入住酒店发票怎样开具?是一间一间的开票还是汇总一起开票,然后后面附加清单明细加公章?
老师,公司租的配送车辆又转租出去。外账上不提现这个业务,内账上收到承租方打来的租车费,是计入其他业务收入吗?
食品制造工厂每天能算出成本盈亏吗?
老师,烟酒的发票能当费用票吗?
老师 收入这一章,比如预估客户退500件,实际发生时只退400件,客户少退了,代表卖的多,要多交增值税(销项税),在借方又代表一般纳税人可以抵扣,少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税,这样理解对吗?
老师,收到税务局的个税手续费返还款,比如,个税手续费返还192元。是做,借银行存款192,贷营业外收入181.13,贷应交税费-应交增值税-销项税10.87。是这样做吗?增值税税率按照6%来计算
工程劳务主要的成本有哪些、实务做账流程
老师,公司的材料成本发票大多是个体户,可不可以签一个总合同,以与收款的那个签,合同约定他不能及时供货由他去找供应商,然后给我们开发票,资金的话,喊开票方出委托
老师14题怎么做的呢