借,银行存款 贷,主营业务收入170000 应交税费,应交增值税170000×3% 免税 借,应交税费,应交增值税51000 贷,营业外收入,减免税额
某生产企业为增值税一般纳税人,所销售的商品增值税税率均为13%,2019年10月份发生如下业务,均已通过银行存款收讫或支付,对如下业务作出相关会计处理。 (1)从小规模纳税企业购进一批原材料,材料已验收入库,取得普通发票注明含税价款为20000元。 (2)购进一台生产设备,取得增值税专用发票注明的不含税价款为300000元;同时支付运费,取得的增值税专用发票注明不含税价款为1000元。(3)当月批发销售商品一批,开具的增值税专用发票注明不含税价款为550000元;零售商品取得含税销售额452000元。 (4)采用折扣方式销售商品一批,不含税销售额300000元,给予折扣10%,开具发票时销售额和折扣额在同一张发票上已分别注明。写会计分录
资料:某商场为增值税-般纳税人,从事百货的批发和零售业务,2021年7月份发生经济业务如下: 1.7月上旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为100 000元,增值税为13 000元;向小规模纳税人销售货物金额为22 600元;柜台零售货物金额为11300元。 2.7月中旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为200000元,增值税为26000元;向一般纳税人销售-批货物,货款为1 200 000元。 3.以库存 商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。 4.7月 下旬,购进货物一批,取得增值税专用发票注明的货款为50000元,增值税6 500元;柜台零售货物的销售额为226 000元;另卖出一 台空调机给给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。 要求:计算该商场7月份应纳增值税额(分别计算销项税额合计、进项税额合计、应纳增值税额)。
A企业为湖北地区从事种植业的小规模纳税人,2021年第二季度实现不含税销售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。购进货物取得增值税专用发票,注明的税额为1000元。11月份向一般纳税人B公司销售初级农产品,开具增值税专用发票,注明的金额为5000元,税额为50元。B公司以银行存款支付相应款项。 (1)请写出A企业2021年第二季度与增值税相关的会计分录(包括销售商品和缴纳税款的分录,三个月的分录合并在一起写)。(4分) (2)请写出A企业11月份向B公司销售农产品的会计分录,以及B企业购买货物相应会计分录(特别注意增值税的相关处理)。(
A企业为湖北地区从事种植业的小规模纳税人,2021年第二季度实现不含税销售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。购进货物取得增值税专用发票,注明的税额为1000元。11月份向一般纳税人B公司销售初级农产品,开具增值税专用发票,注明的金额为5000元,税额为50元。B公司以银行存款支付相应款项。 (1)请写出A企业2021年第二季度与增值税相关的会计分录(包括销售商品和缴纳税款的分录,三个月的分录合并在一起写)。 (2)请写出A企业11月份向B公司销售农产品的会计分录,以及B企业购买货物相应会计分录(特别注意增值税的相关处理)。
A企业为湖北地区从事种植业的小规模纳税人,2021年第二季度实现不含税销售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。购进货物取得增值税专用发票,注明的税额为1000元。11月份向一般纳税人B公司销售初级农产品,开具增值税专用发票,注明的金额为5000元,税额为50元。B公司以银行存款支付相应款项。 (1)请写出A企业2021年第二季度与增值税相关的会计分录(包括销售商品和缴纳税款的分录,三个月的分录合并在一起写)。 (2)请写出A企业11月份向B公司销售农产品的会计分录,以及B企业购买货物相应会计分录(特别注意增值税的相关处理)
我公司收到B公司的银行承兑汇票,然后我公司转账给B公司,公司再把银行承兑汇票背书给C公司,这样有问题吗?会计分录怎么做
老师请问,商业承兑汇票和银行承兑汇票有啥区别?有啥风险
老师,我公司是蔬菜农民专业合作社,以47000的价格收购进来,这会又以47000的价格卖出去,这会要开票,我问老板,老板说对方收到货才给代办费,这个票可以开吗
注册资本怎么改。有什么麻烦不
简易报关可以退税吗,有报关单吗
私立幼儿园需要交土地房产税嘛
老师之前跟对方前的合同是40几万开9%的发票,现在变更合同签的是40几万开6%的发票,差了一万多的税金,现在对方说这一万多税金要退给他们,但是合同金额是一样的要怎么退给对方
老师建筑公司,有一部分不给力,这个怎么处理,可以做坏账吗
你好,我是一家公司的会计,老板开了各种发票,包括白酒,阿胶,药材,端午给员工大粽子,还有一些日常用品,可以入账吗?
没有外商投资,但是做年报的时候要求填写外商经营情况营业成本相关,那营业成本是填0还是按财务报表。
连着上一道题 请写出A企业11月份向B公司销售农产品的会计分录,以及B企业购买货物相应会计分录(特别注意增值税的相关处理)。
借,银行存款5050 贷,主营业务收入5000 应交税费50 借,原材料5000 应交税费50 贷,银行存款5050
甲公司为房地产开发企业,2020年5月8日开工建设某住宅小区,至2021年4月30日全部竣工结算。甲公司按一般计税方法缴纳增值税。开发成本中“土地出让金”为10000万元,土地面积为12000平方米,可供销售的建筑面积20000平方米。2021年1月甲公司对该小区进行预售,取得含税销售收入为28340万元,销售建筑面积为10900平方米。2021年5月完成该部分项目的交付,申报纳税。请写出(1)该企业1月份收到预收款项并预缴增值税的会计分录。
新的问题,麻烦重新提问一下,谢谢配合
别的老师可以回答两个题目啊 只是规定一题一问吧
一问一答,请你理解一下,谢谢配合
具体计算问题可以写一下吗