学员你好,可以不做结转,也可以结转,分录如下 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税15%加计抵减正常计提

老师,本月进项大于销项,加计抵减怎么做?还用做吗
销项税额11000,抵扣进项税额是1000,可加计抵减税额是100,是按(11000-1000)计提附加税?还是按(11000-1000-100)计提附加税?加计抵减都需要做哪些分录?
本月进项120,销项100,怎么结转做分录,15%加计抵减还提吗
老师,我那个加计抵减10%.是12月份填的,分录应该怎么做,我单位没交过税,一般进项大于销项,不结转,我这个加计抵减怎么做分录,做到12还是1月
进项1000,销项0,加计递减100,分录怎么做,想要结转到转出多交增值税
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税 120-100+120*15%
是的,你的理解完全正确
老师是这样吗
是的,没有问题,可否给个五星好评
进项大于销项,不用交税,还转出未交吗
是的,相当于未交是负数,这个实务中有些企业不做结转