开出来了 你让对方给你拍个图片就可以 正常做 以后发票到了直接放到凭证后面

老师,我司建筑劳务公司。西安封城了,工地的费用发票邮寄不出来。大概7.8十万的样子,我想暂估费用 借:工程施工~西安工地~暂估费用 贷其他应付款~老板~暂估 这个分录对吗?
我公司是建材生产企业,是国企。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,现闭坑工程已结束,按审计价格比合同价少了3万元,即原材料成本费用多估算入账了3万元,且原材料成本已结转,老师,这多暂估的3万元的冲销分录是不是这样的:借:主营业务成本 -30000 贷:应付账款-暂估应付款 -30000
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
老师你好,我们是一家建筑公司,承包了甲方的劳务分包工程和水电安装专业分包,劳务部分给甲方开的是3%的专用发票,我们用的是简易计税方法,水电安装专业分包的这一部分甲方要求开9%的专用发票,我们开出去销项发票以后,可以进项发票可以收到材料费和人工费,老板的车可以开13%的税率的话,我们可以抵扣进项吗? 2、收到材料发票以后 借方:工程施工/直接费用/材料费 贷方:应付账款 给甲方开建筑服务—工程服务 材料费这一块需要开建筑服务/材料费吗? 一个季度后 借方:主营业务成本 贷方:工程施工/直接费用/材料费 工程施工/直接费用/劳务外包费
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
老师,一家新公司,之前账是代账公司做的,25年一月开业的,准备接过来公司做,然后公司要做股权融资,这个需要做什么
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师迁址,换法人后税务怎么备案
公司2023年开办的,现在做2025年的汇算清缴,年财务报表申报不了,没做财务备案,现在做财务备案,会罚款吗?对企业有什么影响呢?
老师工地取得发票特别杂,不是整齐发票,通行费,加油费,买菜的等等,一张张拍过来,大概上百张。
你知道对方开了不需要暂估 如过没开需要暂估
那我现在怎么做呢?发票太多,具体金额不详(70.万左右80)我怎么入12月份帐?
发生了多少金额不知道? 你支付出去的多少知道吧 安你支付的做
工地上的支出,都是借的老板的款没有走银行和库存现金。具体发生多少,按发票金额挂账老板!
那你们自己做一个制度,定期的跟你汇报一下消费了多少,具体的是什么业务的,记不过来的,发一个电子的清单总可以吧?
工地记帐的是农民工。不脱产的。也不会做电子表格。就大致笼一下金额告诉我们邮寄不回来了!我都不知道怎么做帐了!
具体的话在那里知道吗 口头说也可以
那我入账的金额可能不太准!对方说70万,实际到发票65万。汇算清缴再调整吗?
可以的 可以调整的