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老师您好,请问税局12月份让做的9月份补交税款及滞纳金,补交的税款及滞纳金是不是就按正常的分录计提缴纳就行,还有就是是不是也得记一笔无票销售?

2022-01-03 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 10:15

你好,是什么原因导致的补交税款及滞纳金呢? 

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快账用户6409 追问 2022-01-03 10:18

因退货导致发票大额作废,让补交的

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:19

你好,既然是销售发票作废,应当是退回税款,怎么会补交税款呢 

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快账用户6409 追问 2022-01-03 10:19

说的账实不符

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:21

你好,请看我们的对话,你一下说是(因退货导致发票大额作废),后面又说是(账实不符),到底是什么情况导致补交税款呢 

你好,请看我们的对话,你一下说是(因退货导致发票大额作废),后面又说是(账实不符),到底是什么情况导致补交税款呢 
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快账用户6409 追问 2022-01-03 10:49

账实不符

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:49

你好,账实不符应当去查明相应原因,查明了原因才知道具体该如何处理啊 

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你好,是什么原因导致的补交税款及滞纳金呢? 
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