你好,是什么原因导致的补交税款及滞纳金呢?

老师您好,请问税局12月份让做的9月份补交税款及滞纳金,补交的税款及滞纳金是不是就按正常的分录计提缴纳就行,还有就是是不是也得记一笔无票销售?
就是牵扯外经证预缴增值税和企业所得税那块,交错税务局了后期申请退税,又到正确的税务局补缴,涉及到一月份申报,税已扣,五月份想要更改一月份,会不会产生滞纳金。
老师您好,公司为小官办大学人,因前期没有及时申报,变成非正常户后期交罚款,然后变成正常户,请问这个罚款有没有最高限2000还是说不等不一定,这2000有涉及到有利息或者有滞纳金吗?我原来经手有的企业是2000元封顶,并没有利息及滞纳金,从13年也是补缴的,可是另一个城市,他们就有利息及滞纳金,文件不是一样的政策吗。而且这个公司是从2019年补到2024年所有利息及滞纳金,我以前从13年都补过报表,近10年的时候也没收过利息和滞纳金
你好老师,进口货物销售没有按实际销售月份申报,落后了几个月申报的,自查更正申报到实际销售月份的话,会产生滞纳金吗?本身如果按实际销售月份申报,也有留抵不用交税的,就是没有及时申报
2024年4月,也就是这个月缴纳了2023年7月个税的股息红利逾期申报及滞纳金,逾期的个人所得税部分,分录我写的是借:应交税费-个税(逾期部分) 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款。 请问就写这一笔分录嘛?前面需要加一个计提个税的分录嘛?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
老师公司的应收账款做进行了保理服务,嗯,是无追索权的保理服务,那我的应收账款是不是直接可以冲掉了?
老师,一般纳税人企业,这个月申报上月也就是4月的增值税,在勾选抵扣进项时,发现有个单位开成普通发票了,要求这个普通发票重开的日期是5月份的了,那我现在勾选抵扣进项能选择5月专票抵扣的吗?意思就是申报4月增值税,在勾选抵扣时能选择后面开来的专票吗?
单位社保年度缴费工资申报新缴费工资怎么填? 是干什么的
您好老师河北保定市高碑店那边个体户都是查账征收对吗,
因退货导致发票大额作废,让补交的
你好,既然是销售发票作废,应当是退回税款,怎么会补交税款呢
说的账实不符
你好,请看我们的对话,你一下说是(因退货导致发票大额作废),后面又说是(账实不符),到底是什么情况导致补交税款呢
账实不符
你好,账实不符应当去查明相应原因,查明了原因才知道具体该如何处理啊