同学你好,是可以的;;;

老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
老师我想问一下,关于11月福利费的进项税额我不小心抵扣了,忘记做进项税额转出,我这个月更正再在这个月的纳税申报中做进项税额转出可以吗?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
税务上年税负率过低预警,更正12月申报表时做了进项税额转出,税负率正常了,可转出的进项税额下年可以在申报表中抵扣销项税吗?如果可以应该填在增值税申报表中的哪一栏?
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
A公司给b公司打了本金,b公司也支付了利息,但是当时双方没有签合同,没有确定钱是性质,都在往来里面挂着,几年后补签合同确认为借款,于是b公司确认利息费用,这个利息费用可以追溯调整到当年发生的年度吗?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
财务内审什么呀老师谢谢
里面的#VALUE!怎么消除呀?我明明复制前面的格式怎么还会出现错误呀
老师我还有一个问题就是进项税不能抵扣的福利费我是含税价入福利还是不含税价入福利呀
同学你好 是按含税价计入福利费中;