借,应付账款,暂估应付款 贷,以前年度损益调整
20年财务公司为不交所得税做了一笔暂估的费用6万,现在想冲掉怎么做呢?
老师您好,请问账上有暂估费用,但是现在没有发票了,如果把这笔费用冲掉,交所得税的话,账务处理应该怎么做?
老师好,请问因预缴所得税时少交税款,以前年度暂估了一笔劳务费,暂估的年度已经做纳税调增处理了,现在核销是怎么处理掉?
2023年12月为了不交所得税,做的一笔暂估款14.9万,借方:管理费用-暂估14.9万,贷方:其他应付款-暂估14.9万,已结账,2023年第四季度财报已申报。如果现在拿票1万想抵扣去年所得税怎么做分录?年报正常报不交税吗?
因为公司不想预交所得税,一季度产生了利润, 做了一笔暂估费用10万,不是实际产生的,借:管理费用-暂估 10万,贷:其他应付款-暂估 10万,后面可以直接冲销吗 借:管理费用-暂估 -10万,贷:其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
老师想问一下,我刚应骋到一个公司,公司之前都是零报税,现在我到公司了后,老板要求建账,我可不可以就等到明年再建账呢?因为今年建账的话,明年就要报汇算清缴,如果今年不建账的话,明年汇算清缴是不是也可以零申报呢?
24年的还款额包括本金 和利息,但是做账把还款额都做到本金上面,导致短期借款减少,25年要冲减多算的本金,实际是利息,会计分录怎么做
老师,我这边是销售方。我去那个增值税发票那里看,它显示的是增值税用途已确认。我们现在需要红冲这张发票。这种是不是只能够对方公司发起红字信息确认单,让我们这边来确认。 还是说我们这边发起红字信息确认单让对方确认?
老师你好,我们是海产品小规模纳税人,是从渔民收海胆和海产品销售的,我们去税局开收购票,税务局说只有一般纳税人才能开收购票吗?
老师您好,先进制造业企业自查表是要做什么?收到这个表要做什么具体的工作伢
老师,您好!在第三方平台买的机票,开的普通发票,两行开的都是“经纪代代理服务”,第一行是机票款,第二行是“代理服务费”,两行对应的税额都能抵扣吗?
老师,子公司A的员工给另一个子公司B帮忙干项目,工资都是子公司A发的,那A和B之前可以正常开票签合同吧
宋生老师 在吗?需要咨询一下您一个问题
已经折旧完的车辆,卖掉了8万,怎么做账
老师,多缴增值税有没啥税务风险呢
而且这笔暂估没有纳税调增,需要怎么处理
你这个需要纳税调整吗?没有纳税调整,就说明你之前少交了企业所得税。
未取得发票,不需要调增吗
需要调整呀,你这个就相当于没有调整之前少交企业所得税。
那是要修改汇算清缴的报表吗?
对了,你这个要去修改之前的汇算表。
因为20年所得税报表网上不能修改了,可不可以调整在21年的汇算清缴报表
你可以在二一年汇算的时候把那个叉给他补上去是可以的。
哦,就是说可以将这笔费用调增在21年吗
对了,就是在今年进行调整就行了,没问题了。
就相当于你这个睡在今年的话,已经把它消化掉呀,所以说你在今年调整的话,你累计的是没有影。