同学您好,这是给你写出的分录,希望可以帮助到你,坚持努力哦
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    宏宇机械厂为增值税一般纳税人,2019年10月发生下列业务(假设购进货物的发票都已通过认证): (1)购入生产用A材料8吨,取得税控增值税专用发票,价款50000元,税款6500元,款已付,货物未入库; (2)购入生产用B材料15吨,取得税控增值税专用发票,价款15000元,税款1950元,款未付,货物已入库; (3)支付A、B材料运杂费1000元,取得运费普通发票。 (4)销售产品甲机器5台,开具销售普通发票,发票上列示价税款合计135600元; (5)销售产品乙机器3台,开具增值税专用发票,发票上列示价款180000元,增值税税款23400元,货款已收; (6)购买生产设备l台,取得税控增
3.某工厂为一般纳税人,8月份发生以下经济业务:购进材料20000元,专用发票注明增值税2600元,材料货款未付,尚未验收入库;销售A产品16台,售价1500元/台,开出专用发票,商业汇票结算;销售B产品25台,售价2400元/台,款已收到;因A产品质量问题,购货方退回2台,购货方已提供当地税务机关开具的“开具红字专用发票通知单”;购进原材料48000元,专用发票注明税款6240元,货款已付,材料验收入库;销货方转来承运部门开具的运费增值税专用发票,金额4500元,款已支付。要求:(1)根据上述业务编写会计分录,计算当月应交增值税并做会计分录(注:相关票据已通过主管税务机关认证)
3.某工厂为一般纳税人,8月份发生以下经济业务:购进材料20000元,专用发票注明增值税2600元,材料货款未付,尚未验收入库;销售A产品16台,售价1500元/台,开出专用发票,商业汇票结算;销售B产品25台,售价2400元/台,款已收到;因A产品质量问题,购货方退回2台,购货方已提供当地税务机关开具的“开具红字专用发票通知单”;购进原材料48000元,专用发票注明税款6240元,货款已付,材料验收入库;销货方转来承运部门开具的运费增值税专用发票,金额4500元,款已支付。要求:(1)根据上述业务编写会计分录,计算当月应交增值税并做会计分录(注:相关票据已通过主管税务机关认证)
23.某机械厂(增值税一般纳税人,税率13%)2021年4月份发生下列经济业务:(1)购入生产用B材料10吨,取得增值税专用发票,价款10000元,税额1300元,款未付,货物已入库。另外用银行存款支付运输费用,取得增值税专用发票,发票上注明运费金额2000元,税额180元;(2)销售产品甲机器2台,开具增值税专用发票,不含税价款80000元,成本65000元;货物已发出,已办妥托收手续;(3)开出支票支付甲机器运输费价税合计1090元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额1000元,增值税额90元。要求:根据上述资料编制以上三项经济业务的会计分录。
填空题,25分)2.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)销售2008年2月购进的设备一台,取得含税销售额6万元,该设备账面原值21万元,已提折旧8万元;(5)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.64万元;(6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额96万元,已支付货款并已验收入库;支付不含税运费10万元,取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。(其他相关资料:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣)要求:根据上述资料,按照
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
嗯???分录在哪里
热情的同学您好,图片你可以看到么,每个业务,我到有写借贷哦,希望可以帮助到您