选择第二个,收取手续费
请问老师,委托加工的处理方法。我是受托方,我方加工后后续不在继续加工,这个会计分录要怎么做呢
请问委托代销方式下,现在委托方的角度来看,买断和手续费这两种情况的会计分录,怎么做呢?请老师写得清楚一点,谢谢
分别站在委托方和受托方的角度写会计分录 请问这题该如何解答?
老师,请问委托代销的委托方和受托方的会计处理分录怎么写?
委托加工,加工的东西,不涉及消费税。我想知道站在委托方的角度,涉及哪些分录? 站在受托方的角度,涉及哪些分录? 两个方面,请老师都在解释到,谢谢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
借发出商品100000 贷库存商品100000
借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
第二个分录错了 借应收账款316400 贷主营业务收入280000 应交税费应交增值税销项税36400
借主营业务成本100000 贷库存商品100000
借销售费用28000 应交税费应交增值税进项1680 贷应收账款2968
受托方 借受托代销商品280000 贷受托代销商品款280000
借银行存款316400 贷受托代销商280000 应交税费应交增值税销项税36400
借受托代销商品款280000 应交税费应交增值税进项36400 贷应付账款316400