借应交税费、应交增值税、转出未交增值税 贷、应交税费、应交增值税销项。
月末增值税销项税,增值税进项税,分录怎么处理? 年末又是怎么处理?有没有具体的分录
没有认证进项也没有销项,红冲了一部分以前的销项,月末怎么做增值税处理?写下分录谢谢
假如这月只有新增的销项税11.66,没有新增的进项税,上月留底进项专票税额为2913.29,月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税 请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
老师,请问一下,增值税的账务处理应该怎么做?比如只有销项,没有进项的时候,需要怎么处理,销项大于进项,进项大于销项又是怎么处理,请列举具体的分录谢谢!
比如4月份进项20万,全部认证,销项10万月末增值税怎么做账,分录咋写,4月份多10万进项,等到5月,销项20,进项5万了,月末增值税又怎么做分录
老师 圈着的怎么求实际利率
税务局老师要来公司实地核查岀口退税,我们应该注意哪些事项。
老师固定资产折旧去年12月多提了2400,今年6月发现了怎么办?怎么做会计分录
小规模纳税人,也是小型微利企业,如果年利润总额,100万以下,企业所得税应该怎么样缴纳?
申报社保可以在那些平台
买卖合同印花税,是只报卖的合同金额还是全都要报
老师,请问北京今年的残保金何时申报呀?
老师,怎样可以退个人所得税,条件是不是预缴税额大于应交税额的才可以呢,如果专项扣除添加的都添加了,就没有达到退税的条件了呢,然后年终奖的发放是单独计税和并入当年综合所得合并计税,相比较哪种低就选哪种是这样吧,在工资和年终奖比较高的情况下还有其他少交个税的方式吗?
老师,在哪儿可以下载到公司章程?
我要份新版的税务系统报税界面,小规模和一般纳税人报税流程电子版,怎么都没人发,没人管,
这个分录借方和贷方都是红色的吧?
你说的这个分录不对吧,?贷方应该是应交税费-未交增值税吧?
你好,都是篮子的。进项、销项都需要结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税需要交税的结转到未交增值税里面。
基本正常的我都会,咱先看下这个问题的前提哈,本月没有认证进项,没有销项,且开了红字销售发票,
你好,那你的销项是不是在贷方有负数余额或者是有借方余额?那你是不是结转的时候应该放到贷方?
先看下销项的余额的方向在哪里。
您看看我觉得应该是这样,蓝字 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
哦,可以的,那和我写的那个不一样吗?你的分录做错了,你应该是结转到转出未交增值税,你结转到了未交增值税里面的。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。