你好 借管理费用-残保金 贷银行存款
老师我们把2021年1月份的发票计提到2020年12月份抵费用可以吗?抵完费用2021年1月份怎么的账怎么做呢?
现在11月份了,需要申报缴纳2020年度的残保金了,我想请问残保金一定要先计提后缴纳吗?如果要,那请问在2020年底计提还是2021年申报之月计提?能不能给我一个最正确的做法?
老师 残保金是怎么计算的?是不是在12月底计提,22年1月在征期内申报缴纳?
2021年申报缴纳的残保金费用,怎么做账,2021年申报缴纳的是2020年的1月至12月份的全年残保金,做账计提怎么做账,会计科目怎么运用
2022年8月缴纳202101-12月的残疾人保障金会计分录怎么写?怎么做账
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
残保金为什么要做到管理费用里面去呢
因为属于费用,不属于税费
残保金是费用类的,不是税费,那残保金还是强制性要缴纳的
残疾人就业保障金简称残保金,是政府性基金的一种,由不符合减免规定的未按比例安置残疾人就业的用人单位缴纳。设立残保金的初衷,不是为了让企业增加更多的支出,而是促进企业更多地承担社会责任,
哦,知道了,谢谢老师。一下子就云开雾散了
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦