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老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司开了一张空调维修费的专票给对方公司,还未收到款,请问到怎么样做账

2022-01-04 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 15:52

你好,同学。 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户4013 追问 2022-01-04 15:54

老师,不可以直接计入维修劳务成本吗。我们是销售安装一起的

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:01

不是收到款项吗?好像你描述的是收入呢,你的意思是冲抵你的劳务成本吗?

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快账用户4013 追问 2022-01-04 16:02

老师,开票收入,借:应收账款,贷:可以主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:03

你好,同学 可以的,销售安装一起的话可以计入主营业务收入

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快账用户4013 追问 2022-01-04 16:07

是因为对方找我们修空调,然后我们要开票给对方收钱,就是这个意思

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:07

恩,是的。 可以计入主营业务收入

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快账用户4013 追问 2022-01-04 16:11

那老师,我开票了不是有抵扣的吗,那我那个抵扣联要怎么样做账呢?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:12

你开票出去抵扣联是要给别人的,你们做账用记账联。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户4013 追问 2022-01-04 16:13

不是这个意思,我的意思是说,我收到另外一个公司开给我的抵扣联,也是维修空调的,这个月要怎么样做账呀?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:18

借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

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借应收账款贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本贷、应付职工薪酬、库存商品等。
2022-01-04
你好,同学。 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-01-04
你好,金额小的, 借 管理费用 贷 银行存款
2021-10-09
同学你好 做收入结转成本就行了
2022-01-04
你好 正常做采购和销售分录 ,个人转账的写委托证明 
2021-03-23
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