你好,同学。 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司开了一张空调维修费的专票给对方公司,还未收到款,请问到怎么样做账
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司开了一张空调维修费的专票给对方公司,还未收到款,请问到怎么样做账
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司去帮对方公司拆装了空调,对方要我们开票,这个开票的项目名称是开什么嚰?如果开安装费的话,就属于建筑行业的,
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在我开出去一张安装费的发票,然后又收到一张安装费的进项,这个进项要怎么样入账啊?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
老师,不可以直接计入维修劳务成本吗。我们是销售安装一起的
不是收到款项吗?好像你描述的是收入呢,你的意思是冲抵你的劳务成本吗?
老师,开票收入,借:应收账款,贷:可以主营业务收入吗?
你好,同学 可以的,销售安装一起的话可以计入主营业务收入
是因为对方找我们修空调,然后我们要开票给对方收钱,就是这个意思
恩,是的。 可以计入主营业务收入
那老师,我开票了不是有抵扣的吗,那我那个抵扣联要怎么样做账呢?
你开票出去抵扣联是要给别人的,你们做账用记账联。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
不是这个意思,我的意思是说,我收到另外一个公司开给我的抵扣联,也是维修空调的,这个月要怎么样做账呀?
借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款