您好 请问是建筑服务异地预缴吗

老师请问一下,增值税预缴申报,里面有一个销售额,填写发票含税金吗?还有一个扣除金额需要填写什么?是成本吗?
老师,请问一下个体户汇算清缴。2021年第一季度交几个人经营所得税250 元。要填写在成本费用里面的税金栏次嘛?还有就是申报的法人工资无法扣除是不是需要填写纳税调整增加额?
老师好,请问一下这个季末是填写的本期金额还是本年累计金额?还有预缴税款计算下面怎么没有管理和销售费,这些填写哪里?
一般计税外建安项目预缴税款时,预缴增值税的销售额和扣除金额都是填含税的吗,扣除金额取得是专票,还能在企业本地申报税时作为进项抵扣吗预缴企业所得税的计税依据是不含税销售额吗
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是的老师,我们江苏这边所得税不需要预缴是吧?
企业在江苏 工地也在江苏吗
是的,我们机构所在地在常州,工地在无锡。现在要填预缴增值税,请问那个销售额是填含税金吗?然后那个扣除金额是填成本吗?
那个销售额是填含税金 扣除金额是填分包取得的发票金额 企业所得税不需要预缴
那扣除金额没有分包,是我们自己做的。这个填什么?我们自己的人工成本吗?
那就不需要填写任何数据
那我们一个合同已经结束了,我应该怎么把预缴的消除
回机构所在地申报的时候 要填预缴的税金啊