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老师,晚上好,19年有个推广费,当时对方开具了专票我们认证了,有部分退款我们开具了红字信息表,收到对方开的销项负数开票,钱已退回公司账户,我这个月申报增值税是不是填写进项税额转出,会计分录怎样处理呢?

2022-01-04 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 19:56

借管理费用(负数) 贷进项税额转出

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借管理费用(负数) 贷进项税额转出
2022-01-04
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
你好   那你就先做转出分录 。 月末做结转增值税明细科目就行了。  等着收到  红字发票在做红冲分录即可 
2021-06-08
你好;  没有认证; 退给对方; 你退货做分录即可; 之前你购货做的啥科目的  
2023-05-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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