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老师您好,3月份公司开始开发票了,需要建账报税,2月底银行余额200块钱怎么处理呢,以前的银行流水不记了,就直接从3月份开始记,我是已经记完3月份的数据了,银行余额不对 发现2月底有余额,这怎么办呢 谢谢老师

2026-04-10 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-10 10:01

同学,你好
发现2月底有余额,那你账套期初余额就这笔钱吗?

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快账用户8783 追问 2026-04-10 10:03

期初没有数据,我以为都是0,就从3月份开始记账,那再期初银行余额里面录入就行吧?那期初试算平衡的话,贷方呢 谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-04-10 10:04

同学,你好
贷方计入未分类利润

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快账用户8783 追问 2026-04-10 10:05

为什么这样记呢 老师 谢谢

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齐红老师 解答 2026-04-10 10:07

同学,你好
就是计入损益科目

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快账用户8783 追问 2026-04-10 10:08

不对吧,为什么计入损益科目,又不是损失

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相关问题讨论
同学,你好
发现2月底有余额,那你账套期初余额就这笔钱吗?
2026-04-10
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
您好 请问可以把科目余额表跟资产负债表截图一下吗
2023-06-14
你好;   接受回来后; 你有核对   他们给的期末数据没有;  期末数据不对;就可能造成不平的
2023-06-14
借库存商品 进项税额 贷应付账款
2024-06-19
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