同学,你好 一般是平的

应付社会保险科目应该是平的吗?还是在借方或者贷方?
月末或者年末其他应付款的余额应该在家借方还是贷方
对方会计交接回来的科目余额表,我是不是应该接着期末借方余额或者期末贷方余额这些数来做吗?本年累计借方余额,本年累计贷方余额这些还要录入吗?
老师,这里应付职工薪酬借贷方可以不相等吗?因为上月有收到社保养老保险退款,作凭证分录时,把这退款放在应付职工薪酬一养老保险费科目里了,如果借贷方要相等,那我该把这退款放哪个科目?
其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元,现在想调平,我们会计说是借贷科目都是其他应付款,那怎么出账调平呢?
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
老师,这个意思有问题吗?
同学,你好 有问题,你计提和缴纳的数字不一样
你好,老师,我计提社保的时候是包含了个人和公司的,但是我缴纳的时候是不是把分录写错啦呢?
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,计提工资的时候,是含了社保的撒
同学,你好 恩恩,是的
我是这样做的呀,但是不知道怎么做的呀
同学,你好 这样做,最后是科目是平的
但是,我这个不是平的,老师可以远程帮我看一下吗?
同学,你好 这边不支持远程的
老师,帮我看一下,哪里有问题
同学,你好 你第二个分录,其他应应收款应该在贷方
交社保时吗?还是什么?改了借贷不平了呀
同学,你好 借:应付职工薪酬2684.14 贷:其他应收款733.12 银行存款1951.02
这个是缴纳社保的时候吗/
同学,你好 我做的是发工资的分录
我银行存款是缴纳的2684.14呀?
同学,你好 你这样告诉我,你工资是多少,公司社保是多少,个人社保是多少,银行付了多少,个税多少