同学,你好 一般是平的

应付社会保险科目应该是平的吗?还是在借方或者贷方?
月末或者年末其他应付款的余额应该在家借方还是贷方
对方会计交接回来的科目余额表,我是不是应该接着期末借方余额或者期末贷方余额这些数来做吗?本年累计借方余额,本年累计贷方余额这些还要录入吗?
老师,这里应付职工薪酬借贷方可以不相等吗?因为上月有收到社保养老保险退款,作凭证分录时,把这退款放在应付职工薪酬一养老保险费科目里了,如果借贷方要相等,那我该把这退款放哪个科目?
其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元,现在想调平,我们会计说是借贷科目都是其他应付款,那怎么出账调平呢?
2026年工会经费是取消了吗
单位采购原材料的买卖合同,跟销售合同一样,也需要交印花税吗
资产负债表的与利润表的勾稽关系不符,是因为二月工资多计提了3000,三月做了冲减,这种怎么处理
票点做哪个科目?银行手续费做哪个科目?
你好,个税手续费那些营业外收入要在未开票收入上反映交纳增值税吗?
老师,我公司是研发东西的,去年未扩大研发场地而扩产的开支,可以计入研发费用吗
老师,有一个问题,经济法的课和笔记上都写现金折扣按扣除前的金额确认收入,但是我刚刚做实务的题有一题说今年的准则改了,按扣除后的金额确认收入,那做题按哪个?
请问,一季度每个月都从增值税中计提了附加税,但是季度不满30万,就把增值税转营业外收入,转了增值税之后,那个附加税会自动减吗,用的金蝶软件,还是要自己手动转销已计提的附加税
我想快速核对两个不同的表姓名和身份证是不是一致,有没有好用的公式
老师,您好,就是我昨天有问到您,我设置了9家公司的账套,在各个公司里分别做了辅助核算,但好像只能是服务于同一个账套里的某人的在各项目金额的汇总,做不到9家公司的汇总
老师,这个意思有问题吗?
同学,你好 有问题,你计提和缴纳的数字不一样
你好,老师,我计提社保的时候是包含了个人和公司的,但是我缴纳的时候是不是把分录写错啦呢?
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,计提工资的时候,是含了社保的撒
同学,你好 恩恩,是的
我是这样做的呀,但是不知道怎么做的呀
同学,你好 这样做,最后是科目是平的
但是,我这个不是平的,老师可以远程帮我看一下吗?
同学,你好 这边不支持远程的
老师,帮我看一下,哪里有问题
同学,你好 你第二个分录,其他应应收款应该在贷方
交社保时吗?还是什么?改了借贷不平了呀
同学,你好 借:应付职工薪酬2684.14 贷:其他应收款733.12 银行存款1951.02
这个是缴纳社保的时候吗/
同学,你好 我做的是发工资的分录
我银行存款是缴纳的2684.14呀?
同学,你好 你这样告诉我,你工资是多少,公司社保是多少,个人社保是多少,银行付了多少,个税多少