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应付社会保险科目应该是平的吗?还是在借方或者贷方?

2022-01-05 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 14:44

同学,你好 一般是平的

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快账用户5358 追问 2022-01-05 14:45

老师,这个意思有问题吗?

老师,这个意思有问题吗?
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齐红老师 解答 2022-01-05 14:48

同学,你好 有问题,你计提和缴纳的数字不一样

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快账用户5358 追问 2022-01-05 14:51

你好,老师,我计提社保的时候是包含了个人和公司的,但是我缴纳的时候是不是把分录写错啦呢?

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:53

同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

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快账用户5358 追问 2022-01-05 14:55

老师,计提工资的时候,是含了社保的撒

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:59

同学,你好 恩恩,是的

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:00

我是这样做的呀,但是不知道怎么做的呀

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齐红老师 解答 2022-01-05 15:00

同学,你好 这样做,最后是科目是平的

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:01

但是,我这个不是平的,老师可以远程帮我看一下吗?

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齐红老师 解答 2022-01-05 15:02

同学,你好 这边不支持远程的

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:03

老师,帮我看一下,哪里有问题

老师,帮我看一下,哪里有问题
老师,帮我看一下,哪里有问题
老师,帮我看一下,哪里有问题
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齐红老师 解答 2022-01-05 15:08

同学,你好 你第二个分录,其他应应收款应该在贷方

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:12

交社保时吗?还是什么?改了借贷不平了呀

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齐红老师 解答 2022-01-05 15:14

同学,你好 借:应付职工薪酬2684.14 贷:其他应收款733.12 银行存款1951.02

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:15

这个是缴纳社保的时候吗/

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齐红老师 解答 2022-01-05 15:18

同学,你好 我做的是发工资的分录

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快账用户5358 追问 2022-01-05 15:18

我银行存款是缴纳的2684.14呀?

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齐红老师 解答 2022-01-05 15:19

同学,你好 你这样告诉我,你工资是多少,公司社保是多少,个人社保是多少,银行付了多少,个税多少

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同学,你好 一般是平的
2022-01-05
先查原因:贷方余额是计提的个人社保>实缴的个人社保,核对工资表个人扣款与银行实缴回单。 分情况调平 计提多了:借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:劳务成本 —— 人员薪酬 7236.61 实际少缴:补缴时 借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:银行存款 7236.61 科目串户:借:应付职工薪酬 —— 应付社会保险费 7236.61 贷:应付职工薪酬 —— 工资 7236.61 新系统录入:调平后再录,保证该科目期初余额为 0,同步调整劳务成本期初数。
2025-12-18
你好,借方和贷方都可以有余额。
2022-08-16
你好,收入,收益类科目在贷方,其他在借方
2024-04-08
您好, 您这个具体指的什么
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