你好,按规定的话赠送部分记录营业外收入,实际工作中,这块一般不入账的
提问#我们有笔应收账款,客户通过办理保理业务付款,原本开票20万,欠我们20万款,实际保理公司转过来18万,少2万,这两万跟我们公司有关系吗?账务需要处理吗?保理公司如果开这2万发票,是开给客户还是开给我们?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
我们公司预付挂账酒店2万充值款,对方赠送2万电子券,实际开票2万,我们公司这笔账务处理应该怎么做呢?
我们给酒厂打款50万.对方财务没有给我们开票.自己做了无票收入.我们公司帐上一直挂着50万的预付账款.请问下我们要怎么能下这个账.怎么处理最合理合法呢?
我是处理危险废弃物的小规模公司 处理废机油和废电池我是购买方 废油桶我是销售方 业务发生后 我们付对方回收废油及废电池款 对方付我们清洗废油桶费用 但是对方和我们结算用差额结算 比方我应支付对方4万 对方应支付我方6万 用差额结算 实际结算2万 我开票也是这2万 这种怎么编分录
老师 您好!咨询下,根据下面文字的规定:如果长投未实缴,公司章程约定按照实缴进行利润分配等,那账上是不能确认长期股权投资?比如,借:长期股权投资 贷:应付账款
老师 这条题 我是+10++14+5+8=37 37-8(这个是按那个数)是月末在产品成本吗?
老师,公司1月22号办的20年的贷款,2月份付利息,是付的1.23号到2月22号的利息吗,怎么做账
老师。您好。我想向您请教一个问题。就是在电自然人电子税务局扣缴端这个软件里面。如果要登录一个以前从来没有登录过的,新的账号,我怎么登录呢?统一代码输入不了,是不是要登陆一个以前已有的账号,进去以后再添加新账号?
想咨询一个问题,当年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年开具三年的房租发票,账务是怎么处理欸
老师就是我要怎么知道固定资产的折旧年限
合伙企业汇算清缴时候有利润,可以弥补以前年度亏损嘛?
股权变更,工商跟税务局都是200万、但是账面实收资本190万可以吗
各位老师大家早上好,我们公司是生产加工型公司,比如这个料工费共计10万元,然后生产出的辣椒箱盖子10000个,西红柿箱子盖子20000个,然后西兰花箱子30000个,怎么能分别算出他们的成本单价呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师你好就是暂估进项税的一级科目用什么比较好
借:预付账款 4万 贷:银行存款 2万 营业外收入 2万
你好,是的,是这样处理的