您好 请问当时分录怎么写的
冲预付工程款,误做凭证入到应付工程款科目,怎么做调整分录?请老师指教!
老师分期付工程款,怎做凭证和科目
老师,请问工程项目已开出预付款的发票,还没收到预付款的,会计分录怎么做?工程还没开的,不确认收入的
老师,审计调整设备工程款到应付帐款怎么做呢?
老师,郭老师,用固定资产投入做实收资本,这个流程究竟应该怎么弄呀
老师请问:给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师,请问一下,公司节税可以通过投资购买万年青呀这些贵的绿植,然后一年后说养死了,投资失败,这样,钱也拿出来了,成本也有了
给企业拍摄科普宣传片后,我们开具什么类别的发票给企业呢?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
先预付了10%工程款,之后分包单位给开了发票,做了结算款,正确的分录应该是:借合同履约成本-分包成本,贷应付账款-应付工程款;贷预付账款-预付工程款,但我把冲预付款错入到应付工程款里了。现在需要做个调整分录。麻烦老师指导一下
贷应付账款-应付工程款 贷方红字 贷预付账款-预付工程款 贷方蓝字
分录1:贷方预付款,贷方负数应付款;分录2:贷方预付款,借方应付款。哪个调整分录是对的?麻烦老师指导一下。谢谢!
第一个分录是正确的哈
收到。谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问