您好 请问当时分录怎么写的

冲预付工程款,误做凭证入到应付工程款科目,怎么做调整分录?请老师指教!
老师,收到财政拨入工程进度款付工程怎么做分录
老师分期付工程款,怎做凭证和科目
老师,请问工程项目已开出预付款的发票,还没收到预付款的,会计分录怎么做?工程还没开的,不确认收入的
老师,审计调整设备工程款到应付帐款怎么做呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
先预付了10%工程款,之后分包单位给开了发票,做了结算款,正确的分录应该是:借合同履约成本-分包成本,贷应付账款-应付工程款;贷预付账款-预付工程款,但我把冲预付款错入到应付工程款里了。现在需要做个调整分录。麻烦老师指导一下
贷应付账款-应付工程款 贷方红字 贷预付账款-预付工程款 贷方蓝字
分录1:贷方预付款,贷方负数应付款;分录2:贷方预付款,借方应付款。哪个调整分录是对的?麻烦老师指导一下。谢谢!
第一个分录是正确的哈
收到。谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问