你好 借银行存款 贷 专项应付款或营业外收入

事业单位收财政拨付工程款100万,付款时按90%支付,10%做为质保金,会计分录怎么处理
公司收到财政拨付工程款,该怎么走账?要计入收入吗?
老师,收到财政拨入工程进度款付工程怎么做分录
行政单位,财政直接支付工程进度款,现已做了财务会计借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算会计 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入,还想做下在建工程的分录,要用哪些科目
政府给下设国有企业拨付工程款,专项资金完全用于工程建设,工程完工后入企业资产。请问老师从收到付再到转资产,分录怎么记
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
可以做在其他应付款吗?税局报表没有专项应付款
还有递延收益
那么你计入营业外收入或其他收益
税局报表没有其他收益科目
可以放在递延收益吗?
可以放在递延收益
那么这部门款完全付了后冲销递延收益吗
部门款完全付了后冲销递延收益
不体现在建工程科目吗
不体现在建工程科目,在建工程你可以做台账