你好,这个没办法要按月对账,理账了
公账付了一笔货款,挂的其他应收款,但实际没收到货,也没有发票,他让我们开个销售发票给他,然后把钱还回来,该怎么处理这个账,请老师们指点
我们代理记账公司接到一家一般纳税人,是从三月份开始升为一般纳税人的,从四月份开始接他们家的账,像有些发票之前已经付款还是有没有付也不知道,那就一直挂在应付账款上么?还有收到的那些,这样感觉账做出来都没什么意义的样子
我在弄从代账那边接回来的账发现他们应收应付下面没有对应的具体客户 然后我从头把应收应付都捋出来了 但是最后余额都出现了负数 这是怎么回事呢
从代账公司接回来的账,怎么把应收应付调的跟实际一样,连他们都是凭票做账,没有开票的,也就没有确认收入
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
你好老师补缴以前年度的企业所得税,小企业会计准则金额不大,账务怎么处理?直接:借利润分配—未分配利润贷应交税费企业所得税缴纳时:应缴税额,企业所得税贷银行这种做法行吗?会不会影响利润表和资产负债表勾稽关系不对还有别的做法吗?
临时工做了三天工,工资当月发要做计提吗
这个月付上个月的电费要做计提吗
补交2021年房土两税5万元,要交滞纳金吗?
老师您好! 朋友几年前开了一家公司,注册资本有几十万,但是没有钱打进去。现在需要减资,但公司有大几十万的收入,减资和收入的差额部分需要交个税吗?
老师,我出差定了3张机票,其中有一张是帮别人订的,不是公司员工,打印电子行程单报销,怎么把那一个人的信息剔除,不开在同一张发票上
老师 暂估入库的材料、随后发生了盈亏数对不上、怎么处理
老师,我们公司借出去的钱回不来了 可以全部做坏账吗?一千多万呢 一次性做坏账 需要诉讼判决文书什么的吗?不知道税务局认可不认可
老师,我公司是加气站,在建工程已达到可使用状态。但是做账期间发票回来的不全,并且分不出来房租建筑物及地下的工程的成本,现在如何账务处理?
公司用的成本是移动加权平均法,是不是需要确认一笔收入结转一笔成本呀
如果我把应收应付里好了,这个账要怎么调呀,如果我的应收实际比账上的要大,那把应收调平了,是不是要确认收入交税
少的补确认收入,补税 多的冲回
那应付账款不一样,怎么弄啊
应付账龄也是一样,少的补,多的冲