您好 请问是为公司业务发生的么
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
员工拿停车票和加油费来报销,这个是直接做分录: 借:管理费用-交通费 贷:银行存款吗? 这些能否税前扣除,另外员工是否需要缴纳个税?
员工拿来的加油费和停车费可以直接做分录 借:管理费用-交通费 贷:银行存款吗? 没有签订任何协议,什么时候需要做福利费,什么时候可以直接计入费用?
公司承担员工的个税了,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交个人所得税,这样对么?这个就需要计提么?直接发生的时候做可以么
员工A出差花费的打车费等,之后报销用银行存款付给该员工,做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借:管理费用--差旅费,贷:银行存款?
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
老师,以个人名义代开了服务费发票,个人所得税是对方代扣呢还是自己去税局缴纳呢?
个体户开了公户,零申报后这个钱能转到个人卡上使用吗?
开税票时怎样录入70几条项目
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
是的,就是平常外出跑业务产生的费用
那应该签订租车协议 然后计入交通费
必须要签订租车协议吗?之前没有签订全部都计入交通费了,包括老板自己的私车公用
如果是经常发生 必须要签订租车协议
租车协议直接跟员工签订吗?需不需要交税什么的
租车协议直接跟员工签订 如果免租金的话 不需要
免租金是指公司不用交租金给员工是吗?那需要去哪里认证吗?
免租金是指公司不用交租金给员工 是的 不需要去哪里认证
那这个车主必须是员工本人的吗?以前会计也是直接计入管理费用,没有协议的,这样做有税务风险吗?
这个车主必须是员工本人的 没有协议的,这样做有税务风险
那如果员工只是有时候开自己车的拿票来报销也必须签订协议吗
如果是偶然一次的话 可以不签订